FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia Responable Vigencia Fecha Planeación y Sistemas Asesor(a) Planeación y Sistemas 2014 Viernes, 31 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 01.-Direccionamiento Estratégico PROCESO RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Definir lineamientos sobre implementación y seguimiento del sistema integrado de gestión Índice de implementación del sistema integrado de gestión (Cumplimiento Productos Propuestos Plan de Actividades del SIG / Productos Propuestos Plan de Actividades del SIG) Profesional contratista SIG Cumplimiento Productos propuestos en Plan de Actividades del SIG ESTADO FEB PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN ENE MAR 10% PROG. EJEC. ABR 10% MAY 10% JUN 10% JUL 10% AGO 10% SEP 10% OCT 10% NOV 10% DIC 10% Total % de Ejecución periodo de reporte 1 0 AVANCES 0.0% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 01.-Direccionamiento Estratégico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia Documento de anteproyecto de presupuesto elaborado y presentado a SHD - SADP. Profesionales de seguimiento a la inversión Documento de anteproyecto de inversión. ESTADO FEB OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ENE MAR ABR MAY PROG. EJEC. JUN JUL AGO 50% 50% SEP OCT 25% 25% NOV 25% 25% DIC Total % de Ejecución periodo de reporte 1 1 AVANCES 100.0% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Nota: Información preliminar sujeta a actualización y ajuste según planeación estratégica