Universidad Tecnológica de Querétaro Firmado digitalmente por Universidad Tecnológica de Querétaro Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad Tecnológica de Querétaro, o=Universidad Tecnológica de Querétaro, ou, [email protected], c=MX Fecha: 2012.09.07 11:51:20 -05'00' UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Nombre del Proyecto: “PROCESO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 9001:2008” Empresa: HYPERGÉNESIS S.C Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA Presenta: VARGAS HERNÁNDEZ ANA KAREN. Asesor de la UTEQ Asesor de la Empresa M. en I. Miriam M. Moreno López C.P. Martha E. Ramos Alvarado Santiago de Querétaro, Qro. Agosto del 2012 2 RESUMEN El proyecto realizado consiste en el “Proceso de Documentación para el Sistema de Gestión de Calidad en la Norma ISO 9001:2008” esto con la finalidad de contar con un Sistema de Gestión de Calidad y posteriormente iniciar con el proceso de Certificación en dicha norma. La estructura Organizacional (Organigrama) de HYPERGÉNESIS S.C, el cual muestra gráficamente las líneas de mando, departamentos, gerencias y jerarquías que hay en la Empresa. De igual manera se muestra el desarrollo del Manual de procedimientos del Control de la Documentación y Registros así como el Manual de Definición y revisión de Requisitos, donde se describen los procesos de creación de documentos, registros y operaciones que se realizan para entregar un producto o servicio al cliente, estos en unión conformarán parte del Manual de calidad de la Organización, como parte de los requerimientos de tal norma. El desarrollo de Formatos para el control de ciertos procesos que se llevan a cabo dentro y fuera de la Empresa, relacionados con el entregable al cliente. La descripción del Sistema de Organización de la información que es generada día con día, el inventario de Micro procesos que hay actualmente en la Empresa, así como la descripción de uno de los formatos que engloban una serie de micro procesos. Obteniendo así un Sistema de Gestión de calidad que garantice la Calidad del producto o servicio. 1 ABSTRAC The completed Project is related to a “Documentation Process on Quality Management System for ISO 9001:2008”, in order to have a Quality Management System and then, start the Certification Process for ISO 9001:2008. The organizational structure (chart) of HYPERGÉNESIS S.C, which graphically shows command lines, departments, managers and hierarchies that exist in the company; similarly, shows a developmente of the Control Procedures Manual for Documentation and Records as well as the Defining and Reviewing Requirements Manual, which describes a process of creating documents, records and operations in order to deliver a product or service to the customer. All these elements together form part of the Organization’s Quality Manual as part of the ISO 9001:2008 requirements. The development of several control sheets for some processes performed inside and outside the company, as well as the description for this one in particular that contains a series of micro-processes. Thus obtaining a Quality Management System to ensure the quality function for a product or service. 2 DEDICATORIAS Este proyecto es para todas aquellas personas que estuvieron conmigo apoyándome mientras estaba estudiando en especial a mi madre Ma. Guadalupe Hernández Becerra que gracias a sus consejos y apoyo moral pude concluir mi carrera como Técnico Superior Universitario, a mis amigos quienes mi brindaron un consejo y su amistad. Mis mejores apoyos Mireya Suárez Rubio y Adrián Rangel González que siempre estuvieron conmigo en esos momentos en los que me sentía decaer. A ustedes PI4 por hacer que estos dos años fueran una de las mejores etapas de mi vida, incluyendo los malos momentos y ni se diga de las fiestas. La típica frase de uno de los compañeros “Si va a Chispear que chispee de una vez”. “Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito”. Thomas Alva Edison 3 AGRADECIMIENTOS De no ser por su apoyo económico mi preparación Educativa no hubiera sido posible, esto te lo debo a ti Madre Ma. Guadalupe Hernández Becerra, a mis hermanos Jonathan Vargas Hernández, Luis Daniel Vargas Hernández y Diego Vargas Hernández por darme las fuerzas para continuar en este largo camino de mi preparación Profesional. A aquellos familiares que cuando me veían me preguntaban: ¿Cómo vas en la escuela? Para después terminar con un “Échale ganas ya falta poco”. Para todos aquellos que me dieron un consejo y me regresaron al “buen camino” Gracias PI4 por recordarme que ir a la escuela no es solo estudio sino también risas, por hacer más ameno este tiempo que estuve en la UTEQ. Merci Mon petit enfant IL y a beaucoup des raisons par les quelles je te remercier, ils sont beaucoup que je ne sais pas par oú commencer, gracias por todo el apoyo que me han brindado Adrián Rangel González y Mireya Suárez Rubio. A mi tutora y Maestra Miriam Minerva Moreno López que me guió a lo largo del desarrollo del proyecto, por ayudarme a colocar en una muy buena empresa y a la compañía HYPERGÉNESIS S.C. por permitirme realizar mis prácticas en sus instalaciones a todos aquellos GRACIAS. 4 ÍNDICE RESUMEN .................................................................................................................... 1 ABSTRAC ..................................................................................................................... 2 DEDICATORIAS ........................................................................................................... 3 AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... 4 ÍNDICE……………………………………………………………………………………..........5 I. INTRODUCCIÓN................................................................................................ 9 II. ANTECEDENTES ............................................................................................ 10 2.1 Antecedentes de la Empresa. ................................................................................. 10 2.1.1 Misión. ......................................................................................................................... 11 2.1.2 Visión. .......................................................................................................................... 12 2.2 Antecedentes del Proyecto ...................................................................................... 12 III. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 13 3.1 Beneficios Generales ................................................................................................ 13 3.2 Beneficios Estructurales ........................................................................................... 13 3.3 Beneficios Económicos ............................................................................................ 13 3.4 Beneficios de Imagen ............................................................................................... 14 3.5 Beneficios de Mercado ............................................................................................. 14 IV. OBJETIVOS ..................................................................................................... 14 4.1 Objetivos Generales ................................................................................................. 14 4.2 Objetivos Específicos................................................................................................ 14 V. ALCANCES ...................................................................................................... 15 VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ....................................................................... 15 6.1 Criterios del Sistema de Administración de la Calidad. ..................................... 15 6.2 La Norma ISO 9001 ................................................................................................. 15 6.2.1 Sección 1: alcance. ....................................................................................................... 15 6.2.3 Sección 2: referencia normativa. ................................................................................ 15 6.2.4 Sección 3: definiciones. ............................................................................................ 16 6.2.5 Sección 4: requisitos generales. ............................................................................. 16 6.2.6 Sección 5: responsabilidad de las directivas. ....................................................... 16 5 6.2.7 Sección 6: administración de recursos. ................................................................. 17 6.2.8 Sección 7: realización del producto. ....................................................................... 17 6.2.9 Sección 8: medición, análisis y perfeccionamiento.............................................. 18 6.3 Sistema de Administración de la Calidad Documentado .................................... 18 VII. PLAN DE ACTIVIDADES ................................................................................. 20 VIII. RECURSOS ..................................................................................................... 21 8.1 Recursos Materiales ................................................................................................. 21 8.2 Recursos Humanos................................................................................................... 21 IX. DESARROLLO DEL PROYECTO .................................................................... 22 9.1 Diagnóstico ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad ..................................... 22 9.1.1 Puntos fuertes detectados. ............................................................................... 22 9.1.2 Áreas de mejora detectadas. ............................................................................ 22 9.1.3 Soluciones basadas en la implantación de un sistema de gestión de la calidad…………………………………………………………………………………………..23 9.2 Conclusiones del Diagnóstico ........................................................................... 23 9.2.1 Listado de puntos fuertes detectados. .............................................................. 23 9.2.2 Sistema de gestión. .......................................................................................... 23 9.2.3 Gestión documental. ......................................................................................... 24 9.2.4 Responsabilidad de la dirección. ...................................................................... 24 9.2.5 Planificación de la calidad. ............................................................................... 24 9.2.6 Recursos humanos. .......................................................................................... 24 9.2.7 Infraestructura. ................................................................................................. 25 9.2.8 Planificación del Producto. ............................................................................... 25 9.2.9 Requisitos del cliente. ....................................................................................... 25 9.2.10 Diseño y desarrollo. .......................................................................................... 25 9.2.11 Proceso de compras. ........................................................................................ 26 9.2.12 Producción y prestación. .................................................................................. 26 9.2.13 Identificación y trazabilidad. .............................................................................. 26 9.2.14 Equipos de medición. ....................................................................................... 26 9.2.15 Seguimiento y Medición................................................................................... 27 9.2.16 Producto no conforme. ..................................................................................... 27 6 9.2.17 Análisis de datos. ............................................................................................. 27 9.2.18 Mejora. ............................................................................................................. 27 9.3 Listado de oportunidades de mejora detectadas .............................................. 28 9.3.1 Sistema de gestión. .......................................................................................... 28 9.3.2 Gestión documental. ......................................................................................... 28 9.3.3 Responsabilidad de la dirección. ...................................................................... 28 9.3.4 Planificación de la calidad. ............................................................................... 28 9.3.5 Recursos humanos. .......................................................................................... 29 9.3.6 Infraestructura. ................................................................................................. 29 9.3.7 Planificación del producto. ................................................................................ 29 9.3.8 Requisitos del cliente. ....................................................................................... 29 9.3.9 Diseño y desarrollo. .......................................................................................... 29 9.3.10 Proceso de compras. ........................................................................................ 29 9.3.11 Producción y prestación. .................................................................................. 30 9.3.12 Identificación y trazabilidad. .............................................................................. 30 9.3.13 Equipos de medición. ....................................................................................... 30 9.3.14 Seguimiento y medición.................................................................................... 30 9.3.15 Producto no conforme. ..................................................................................... 30 9.3.16 Análisis de datos. ............................................................................................. 31 9.3.17 Mejora. ............................................................................................................. 31 9.4 Grado de cumplimiento actual de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 ... 32 9.5 Estructura Organizacional ................................................................................ 33 9.6 Sistema de Gestión de Calidad ........................................................................ 35 9.6.1 Manual de calidad. ........................................................................................... 35 9.6.2 Control de la documentación y registros. .......................................................... 35 9.7 Realización del producto o servicio .................................................................. 35 9.7.1 Organización fractal. ......................................................................................... 36 9.7.2 Descripción del global processes map.............................................................. 37 9.7.3 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio o producto. ...... 40 X. RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................... 41 XI. ANÁLISIS DE RIESGOS .................................................................................. 42 7 XII. CONCLUSIONES ............................................................................................. 43 XIII. RECOMENDACIONES..................................................................................... 44 XIV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................. 45 XV. ANEXOS .......................................................................................................... 46 15.1 ANEXO 1 .................................................................................................................... 46 15.2 ANEXO 2 .................................................................................................................... 71 15.3 ANEXO 3 .................................................................................................................. 101 8 I. INTRODUCCIÓN El presente trabajo muestra el proyecto realizado en la empresa HYPERGÉNESIS S.C. la cual tiene como giro principal el diseño de ingenierías de Edificios públicos y privados. A menudo de que el tiempo transcurre las exigencias por parte de los clientes conforme a los productos o servicios que ofrece una Empresa han ido aumentando, tanto que no basta con solo decir que tales entregables cuentan con una sublime calidad sino que es necesario realizar acciones que demuestre públicamente que esto es verdadero y además que se avalen con algún distintivo. Es por ello que la Empresa decide llevar a cabo los Procesos de Documentación en la norma ISO 9001:2008, ya que en unión forman parte de un Sistema de Gestión de Calidad, tal SGC permitirá a la organización determinar oportunamente las estrategias, objetivos y acciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos solicitados por los clientes e incrementar la satisfacción de los mismos. La implementación exitosa de un sistema de gestión de la calidad, se garantiza cuando han sido efectivamente detectadas las necesidades de la organización y la manera en que serán traducidas en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Un sistema de gestión de la calidad, fortalece las operaciones de la organización para garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente; no es una sustitución de las metodologías de operación y administración que la organización ejecute como parte sus actividades empresariales. 9 II. 2.1 ANTECEDENTES Antecedentes de la Empresa. En 1994 nace la idea de crear una empresa de Ingeniería y Construcción, con un enfoque en la Mejora Continua y en los Procesos de Negocios que ofreciera a sus clientes e inversionistas el Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios Altamente Efectivos y Redituables. En 1994 nace la idea apoyada en crear empresas de clase mundial bien Organizada, dedicada al Diseño y Construcción de Edificios, que incorpora la Mejora Continua y la Gerencia de Calidad Total en sus procesos de negociación, conceptos totalmente ajenos en esa época a la Industria de Construcción en México (y aun hoy). Su primer razón social fue “CODISE” Construcción, Diseño y Servicio. En 1995 comienza el análisis profundo de las compañías proveedoras de estos servicios y de sus procesos de negocios, para un posterior Rediseño de Procesos de negocios. En 2000 la empresa cambió de nombre a “ALIARTE”. En 2001 se incorporó a la empresa la Idea de Organización Integrada (IRP por sus siglas en inglés), un concepto administrativo basado en Organización que facilita enormemente la Operación de una Empresa en un entorno de negocios Cambiante (Como el actual cuyo objetivo es lograr la CALIDAD TOTAL trayendo como consecuencias una reducción importante de los costos Operacionales. En 2003 se ofrece a los Clientes uno de los PRIVILEGIOS llamado MODELADO HYPERDIMENCIONAL o TRIDIGENESIS con resultados muy positivos. Así mismo, comienza a gestarse la idea de crear una base de datos de componentes constructivos evolutivos e integrados. El concepto de Mejora 10 Continua se completa con R&D (Investigación y Desarrollo), idea fundamental para la filosofía innovadora de la empresa, por lo que se dedica desde entonces de 8 al 12% de los ingresos a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, con el único objetivo de hacer cada día más eficiencia y redituables de los procesos constructivos y administrativos. En 2005 comienza el desarrollo de esta base de datos evolutiva de componentes llamada FUBUSS (por sus siglas en inglés) otro PRIVILEGIO para los clientes, todo esto para reforzar la idea fundamental de servicio: ALTO RENDIMIENTO CONSTRUCTIVO CON LOOK ESPECTACULAR. En 2007 se dedica a enfocar el 100% en proyectos comerciales e industriales. Cambia el nombre de manera definitiva a HYPERGENIA. Emerge el PRIVILEGIO METODOLOGÍA BILLMAN el cual está basado en LAS MEJORAS PRÁCTICAS en cuanto a Dirección y Gerencia de Proyectos (Project Management) Lucrativos. En 2009 se toma la decisión de incorporar a la empresa la Integración Vertical, logrando la sinergia necesaria para obtener aún más rendimiento de los Procesos Operativos. De 2011 a la fecha, se dedica a seguir mejorando por Usted, y en búsqueda de más y mejores PRIVILEGIOS, definidos a su vez por las siguientes filosofías: 2.1.1 Misión. Nos dedicamos Sistemáticamente a MEJORAR La Vida de nuestros clientes y de la sociedad en general, a través de ser la Empresa # 1 en la producción de los mejores edificios. Esto lo lograremos mediante el Desarrollo y mejora de nuestra empresa, en donde podamos hacer del crecimiento ordenado e inteligente de éstas, una 11 vía de autorrealización personal, para alcanzar así la máxima rentabilidad posible como una solo organización. Primero es el orden empresarial y después, a través de este orden, es el trabajo diario de edificar. 2.1.2 Visión. “Nos convertimos en los Integradores de la Industria de la Edificación, creando y utilizando Sistemas y Herramientas que la conjunten, eliminando al mismo tiempo las creencias y dogmas que provoca la fragmentación”. Eliminaremos de nuestra empresa la fragmentación que prevalece entre la industria Inmobiliaria y la Industria de la Construcción, aumentaremos el conocimiento y el control de los procesos y los componentes, e integraremos la Operación del Edificio, su Construcción y su diseño en un solo paquete para poder mejorarlo continuamente. Basándonos en estos Sistemas desarrollaremos y construiremos nuestros propios edificios, aprovechando entonces las Economías de Escala, y eliminando de esta manera los intermediarios que no aporten VALOR al usuario final de los Edificios que desarrollaremos. 2.2 Antecedentes del Proyecto A pesar de que HYPERGÉNESIS S.C cuenta con una sublime calidad en sus procesos le es necesario Documentar la Información adecuada por medio de un Sistema de Gestión de Calidad que la norma ISO 9001:2008 , esta documentación es importante para llevar a cabo en un futuro, no muy lejano, la certificación en dicha norma. Para tener una perspectiva más clara de cómo se encuentra la empresa en cuanto a los requisitos para certificarse en dicha norma y un Sistema de Gestión bien definido, se iniciará el Proyecto de Documentación para la norma 12 ISO 9001:2008, por medio de un diagnóstico que permita llevar a cabo el desarrollo del proyecto. III. JUSTIFICACIÓN Los Involucrados consideran que tener Documentado un Sistema de Gestión de Calidad es de vital importancia, ya que garantiza a la empresa tener la capacitación y la información necesaria para realizar correctamente su trabajo sin mencionar la Calidad de sus procesos ante sus clientes, obteniendo los siguientes beneficios: 3.1 Beneficios Generales Reducir los gastos Mejorar el margen operacional Reconocimiento externo. Mejores Operaciones. 3.2 Beneficios Estructurales Mejora la implicación del personal porque participan de los objetivos y de la consecución de la cultura de calidad. Fortalece la cadena de proveedores, evaluando y realizando seguimientos sobre todo ellos. Aporta sistemática de control de los procesos y de la calidad de los productos. Minimiza el control y las auditorías realizadas por los clientes. 3.3 Beneficios Económicos Reduce los costos derivados de fallos internos, porque implanta métodos de prevenir fallos. Así se evitan repetición de trabajos, costos adicionales, tiempos de corrección y gestión de no conformidades (Costos de la no calidad). 13 Minimiza las quejas y reclamaciones de los clientes por fallos que se proyectan fuera de la empresa y se reducen los costes derivados de compensaciones y pérdida de imagen. 3.4 Beneficios de Imagen Es una herramienta de Marketing, reconocida internacionalmente. Proporciona credibilidad a la empresa. Transmite solidez como organización. Se transmite percepción de confianza en la empresa y la calidad de sus productos. 3.5 Beneficios de Mercado Proporciona credibilidad y confianza en mercados internacionales. Permite cumplir con las exigencias de los clientes en materia de certificación. Sistema reconocido por las Administraciones Públicas para adjudicación de concursos y licitaciones. El presente proyecto pretende impactar en la Gestión de procesos de Manufactura, a través de técnicas de administración de operaciones y aseguramiento de la calidad para contribuir a la competitividad de la organización. IV. 4.1 OBJETIVOS Objetivos Generales Realizar la documentación al 100% para el Sistema de Gestión de Calidad. 4.2 Objetivos Específicos Gestionar y Documentar el Proceso de ISO 9001:2008. 14 V. ALCANCES El proyecto abarcará el proceso de Documentación para el Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 9001:2008 en la Empresa HYPERGÉNESIS S.C. VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA La organización internacional llamada ISO que publica diferentes tipos de normas para ayudar a garantizar a la homogeneidad alrededor del mundo. Una de ellas es la norma ISO 9001:2008, la cual se define como serie de criterios escritos que ayudan a comparar un sistema de calidad para tomar una decisión. 6.1 Criterios del Sistema de Administración de la Calidad. Establecer metas de calidad. Garantizar que los requerimientos del cliente se entiendan y se satisfagan. Capacitar a los empleados. Controlar sus procesos de producción. Comprar a proveedores que puedan ofrecer un producto de calidad. Corregir los problemas y garantizar que no vuelva a ocurrir. 6.2 La Norma ISO 9001 Los requerimientos de la norma se encuentran en las secciones 4 a 8 de la misma. 6.2.1 Sección 1: alcance. Habla sobre la norma y como ésta se aplica a las organizaciones. 6.2.3 Sección 2: referencia normativa. Referencia a otros documentos que deben utilizarse junto con la norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y vocabulario. 15 6.2.4 Sección 3: definiciones. Expone algunas definiciones nuevas. 6.2.5 Sección 4: requisitos generales. Expone los requerimientos para todo el Sistema de Administración de Calidad. La norma requiere que su organización tenga definido un Sistema de Gestión de Calidad que satisfaga los requerimientos de la norma. Su organización ha: Establecido una Política de Calidad y unos Objetivos de Calidad Diseñado un Sistema de Gestión de Calidad para controlar como se realizan los procesos. 6.2.6 Sección 5: responsabilidad de las directivas. Expone los requerimientos para las Directivas y su papel en el Sistema de Administración de la calidad. La dirección estableció la Política y los Objetivos de Calidad, la dirección tuvo la responsabilidad específica en el establecimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Ahora la dirección debe perfeccionar continuamente la eficacia del SGC. La Dirección: Revisará la política de Calidad. Recopilará y analizará la información acerca del desempeño de los procesos del SGC. Sostendrá Reuniones de Revisión por la Dirección para evaluar las oportunidades de perfeccionamiento y la necesidad de cambios. 16 6.2.7 Sección 6: administración de recursos. Expone los requerimientos para los recursos incluyendo al personal, capacitación, instalaciones y ambiente de trabajo. Los empleados deben estar calificados y capacitados para el trabajo que están realizando. Los requerimientos de calificación y capacitación han sido identificados para su trabajo. Usted necesita concluir toda la capacitación requerida. Esta puede ser capacitación en el puesto de trabajo, capacitación en grupo o capacitación individual. Una vez que ha concluido la capacitación, se debe evaluar la "eficacia" de la misma. Esto se hace en forma de un examen, observación de su trabajo, desempeño según especificaciones u otras maneras de evaluar su comprensión. La infraestructura y el ambiente de trabajo deben ser los adecuados para elaborar productos de calidad. Los recursos físicos necesarios para hacer un producto de calidad se Consideran "infraestructura“ Instalaciones Equipo Distribución Espacio de Trabajo Servicios de Apoyo 6.2.8 Sección 7: realización del producto. Los procesos en su organización que finalmente dan como resultado el producto o servicio que llega a su cliente. Procesos relacionados con el cliente. Compras. Producción y Servicio. Los procesos de realización del producto deben estar planificados. 17 Hay aspectos que deben determinarse en la medida en que usted establece su sistema de gestión de calidad y en la medida en que implementa nuevos procesos. La planificación de los procesos de realización del producto incluye: La determinación de los objetivos de calidad del producto, proyecto o contrato. La determinación de la necesidad de establecer procesos y documentación y de suministrar recursos e instalaciones específicas para el producto. La identificación de los registros que serán necesarios para comprobar la conformidad del producto. 6.2.9 Sección 8: medición, análisis y perfeccionamiento. Expone los requerimientos para monitorear procesos y perfeccionarlos. Su Sistema de Administración de Calidad incluye procesos para medir la satisfacción del cliente. Medirá la percepción del cliente sobre cómo usted satisface sus requerimientos. Los directivos usarán esta información para hacer perfeccionamientos. Las auditorías internas: Monitorean cómo se está siguiendo el SGC. Muestran la eficacia del SGC. Permiten resolver problemas con el SGC. Permiten hacer perfeccionamientos al SGC. 6.3 Sistema de Administración de la Calidad Documentado El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) está documentado en: Política de Calidad La alta dirección ha establecido una política de calidad para su organización. Una política de calidad establece el fin hacia el cual está 18 trabajando una organización. Define el compromiso con la calidad. Todos los empleados deben saber cuál es su papel en el cumplimiento de la política de calidad. El Manual de Calidad Los procedimientos Las Instrucciones de Trabajo Los Registros 19 VII. PLAN DE ACTIVIDADES DIVISIÓN INDUSTRIAL CARRERA PROCESOS INDUSTRIALES Proyecto: Documentación del Sistema de Gestión de Calidad Empresa: HYPERGÉNESIS S.C Alumno: Ana Karen Vargas Hernández Asesor empresa: Martha Eréndira Ramos Alvarado Asesor UTEQ: Ing. Miriam Minerva Moreno López MAYO ACTIVIDAD Planteamineto de problema por parte de la empresa. Análisis de problema. 1 2 JUNIO 3 4 5 6 P R P R P Recopilación de información R Diagnóstico del estado de la empresa en ISO 9001 R Estructura Organizacional R Recopilación de infromación, procesos actuales (general) R Presentación de información al departamento de Administración. R Manual de procediminetos (requisición. De doc. Y registros.) P R Manual de procediminetos (revisión y requisición de documentos.) P R Revisión de Manual. P R Presentación de Manual al dep. de Administración. P R P P P P P R P = Avance programado R = Avance real 20 JULIO 7 8 9 10 AGOSTO 11 12 13 14 15 VIII. 8.1 RECURSOS Recursos Materiales Se formará un equipo de trabajo De la siguiente manera: Director General de la Empresa Departamento de Administración de la Empresa Mayeli Trejo coordinadora del área de ingeniería Asesor de Servicios normativos Asesor de casa certificadora Elementos de equipo de trabajo en general Para el desarrollo del proyecto es necesario de la participación de todos los integrantes del equipo, la aprobación del proyecto por parte del Director de sucursal y de los colaboradores ya descritos. 8.2 Recursos Humanos Para la realización del proyecto se requerirán de diversos materiales entre ellos: Archivos que se relacionan con el proyecto (Material didáctico). Computadoras. Utensilios de papelería. 21 IX. 9.1 DESARROLLO DEL PROYECTO Diagnóstico ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad El presente informe de diagnóstico expone el cumplimiento de la organización (HYPERGENIA) respecto a los requisitos definidos para un sistema de gestión de la calidad acorde a la norma ISO 9001:2008. De manera independiente, serán presentados las fortalezas o puntos fuertes, así como las áreas de oportunidad detectadas durante el diagnóstico. La realización del diagnóstico se llevó a cabo sin inconvenientes. La colaboración de la persona de contacto fue excelente, así como de las personas indirectamente involucradas durante el diagnóstico. Se percibió un ambiente apropiado y amable para la realización del diagnóstico. Durante la realización del diagnóstico fueron realizadas preguntas y solicitud de evidencias tangibles para validar el cumplimiento de la organización respecto a cada uno de los requisitos de la norma; ningún documento de la organización fue entregado a SN antes, durante y después del diagnóstico. 9.1.1 Puntos fuertes detectados. Los puntos fuertes son el reflejo de las actividades y hechos generados por la organización que deben ser parte importante para la implementación y certificación de un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma ISO 9001:2008. La mención de los puntos fuertes detectados, intencionalmente carece de juicios de valor. 9.1.2 Áreas de mejora detectadas. Las áreas de mejora reflejan de manera tangible la carencia de un sistema de gestión de la calidad, lo cual no debe interpretarse como ausencia de un apropiado nivel de calidad en los productos realizados por la organización. Cada una de las oportunidades de mejora ha sido vinculada a los requisitos de la norma. 22 ISO 9001:2008 para exponer el cumplimiento que debiera satisfacer la organización al momento de optar por la implementación y certificación de un sistema de gestión de la calidad. 9.1.3 Soluciones basadas en la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 1. La gestión de la calidad a través de un sistema basado en la norma ISO 9001:2008 permitirá a la organización determinar oportunamente las estrategias, objetivos y acciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos solicitados por sus clientes e incrementar la satisfacción de los mismos. 2. La implementación exitosa de un sistema de gestión de la calidad, se garantiza cuando han sido efectivamente detectadas las necesidades de la organización y la manera en que serán traducidas en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 3. Un sistema de gestión de la calidad, fortalece las operaciones de la organización para garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente; no es una sustitución de las metodologías de operación y administración que la organización ejecute como parte sus actividades empresariales. 9.2 Conclusiones del Diagnóstico 9.2.1 Listado de puntos fuertes detectados. 9.2.2 Sistema de gestión. 1. La organización tiene implementada la metodología Billman, en la cual, están basados los procesos operativos y administrativos relativos a la prestación del servicio; quedando claramente definidas las interacciones, responsabilidades y autoridades. 23 9.2.3 Gestión documental. 1. La organización cuenta con mecanismos y repuestos documentales apropiados para el control de los documentos inherentes a la realización del producto y gestión de los procesos operativos. 2. Existe un claro control de los registros que evidencian las operaciones y actividades de las diferentes etapas de la realización del producto. 9.2.4 Responsabilidad de la dirección. 1. Existen evidencias del compromiso de la dirección para implementar metodologías de trabajo adecuadas a la naturaleza de los procesos establecidos para la realización del producto. 2. La dirección ha establecido un organigrama y definido las funciones adecuadas para satisfacer los requerimientos de los clientes a través de la realización del producto. 9.2.5 Planificación de la calidad. 1. La dirección ha establecido métodos y procesos para garantizar la calidad del producto entregado a los clientes, quedando implementadas las funciones, responsabilidades y actividades a los niveles pertinentes. 9.2.6 Recursos humanos. 1. Existen perfiles de puestos definidos para cada una de las funciones inherentes a la realización del producto. 2. La dirección se encarga de validar las competencias necesarias personal de nuevo ingreso y del personal que labora en la organización. 3. La dirección ejecuta la metodología llamada “diagnóstico de factores” para identificar las áreas de oportunidad y fortalezas respecto al ambiente de trabajo dentro de la organización. 24 4. La dirección lleva a cabo la concientización de las metodologías de trabajo al personal de nuevo ingreso. 9.2.7 Infraestructura. 1. La organización cuenta con las instalaciones adecuadas para la realización del producto que satisfaga los requerimientos del cliente. 2. Existen los mecanismos pertinentes para garantizar que el producto en proceso y entregado al cliente se mantiene respaldado electrónicamente. 9.2.8 Planificación del Producto. 1. La organización lleva a cabo la planificación del producto mediante la metodología Billman, estableciendo claramente las diferentes etapas para la generación del producto. Son considerados los elementos reglamentarios, así como la delimitación del diseño, planificación de los entregables. 9.2.9 Requisitos del cliente. 1. Los requisitos del cliente son determinados en las reuniones de enfoque, en las cuales se realiza la detección de necesidades y se establecen los compromisos de realización para la entrega del producto al cliente. 2. La reunión de planeación de proyectos es el mecanismo para la revisión de los requisitos relacionados con el producto, tanto de proyectos nuevos como en desarrollo. 3. El cliente es informado constantemente del avance de los proyectos, así como de los cambios necesarios generados por la organización. 9.2.10 Diseño y desarrollo. 1. La metodología Billman, establece mediante la etapa de Modelado. Matemático las actividades para la planificación, revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo del producto. 25 2. Están definidas las autoridades y responsabilidades para el diseño y desarrollo de proyectos, así como los entregables a generar durante cada una de las etapas de realización del producto. 3. Existen evidencias claras de las entradas y salidas del diseño y desarrollo del producto. 9.2.11 Proceso de compras. 1. Existe un proceso definido para la realización de las compras por personal adecuado, así como la autorización de la adquisición de los insumos relacionados a la realización del producto. 9.2.12 Producción y prestación. 1. La metodología Billman establece, mediante la etapa de Servicios. Entregados al Cliente, los controles para la realización del producto, así como la validación de los procesos de realización, con criterios definidos y parámetros de control, seguimiento y verificación. 2. La organización cuenta con páneles de proyectos para el control de la planeación y realización del producto. 9.2.13 Identificación y trazabilidad. 1. Cada uno de los proyectos en ejecución es identificado desde su solicitud hasta entrega al cliente, así como todos los documentos inherentes, generando un expediente o carpeta del proyecto. 9.2.14 Equipos de medición. 1. La dirección ha establecido mecanismos para la medición del desempeño de los procesos, las actividades y los responsables de la realización del producto. 26 2. Los equipos de cómputo utilizados son mantenidos apropiadamente y respaldada la información en electrónico de cada uno de los proyectos ejecutados y en realización. 9.2.15 Seguimiento y Medición. La organización cuenta con mecanismos de seguimiento y medición del desempeño de los proyectos, que son ejecutados diaria y semanalmente, para garantizar que el producto realizado satisfaga los requisitos establecidos por el cliente. 2. La dirección ha establecido los mecanismos que indican la excedencia de los esfuerzos planificados para cada proyecto y se genera un análisis de las causas de desviación. 3. Al final de cada proyecto, se genera una relación de entregables para aceptación del cliente acorde a sus requisitos iniciales. 9.2.16 Producto no conforme. 1. La dirección establece actas de rechazo (interno y externo) para identificar aquellos productos que no están cumpliendo con los requisitos del cliente y que pueden ser considerados como producto no conforme. 9.2.17 Análisis de datos. 1. La dirección ha establecido indicadores de proceso para las diferentes etapas de los proyectos, así como el análisis de la información obtenida para verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente y desempeño de los procesos de la organización. 9.2.18 Mejora. 1. Son generadas evidencias de aceptación de cambio cuando alguna característica del producto no es conforme a los requisitos establecidos (actas de rechazo). 27 9.3 Listado de oportunidades de mejora detectadas 9.3.1 Sistema de gestión. 1. La organización carece de un sistema de gestión de la calidad establecido, documentado, implementado y mantenido (4.1 Requisitos generales). 9.3.2 Gestión documental. 1. No hay evidencias de la existencia de un manual de la calidad, que sustente la documentación de un sistema de gestión de la calidad. (4.2 Generalidades – requisitos de la documentación). 2. La organización no cuenta con procedimientos documentados para el control de los documentos y registros de un sistema de gestión de la calidad (4.2.3 Control de los documentos, 4.2.4 Control de los registros). 9.3.3 Responsabilidad de la dirección. 1. El compromiso de la dirección con la calidad no está evidenciada con reuniones de revisión de objetivos de calidad, publicación de la política de calidad y comunicación de estos aspectos a la organización, así como de la medición de la satisfacción del cliente. (5.1 Compromiso de la dirección, 5.6 Revisión por la dirección). 9.3.4 Planificación de la calidad. 1. Falta evidencia de la medición de los resultados de los objetivos de la calidad, así como de los procesos de medición de la calidad. (5.4 Planificación). 28 9.3.5 Recursos humanos. 1. Falta de evidencias de la consciencia del personal respecto a la importancia de sus actividades y sus resultados respecto a los objetivos de la calidad (6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia). 9.3.6 Infraestructura. 1. La determinación de la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos no está evidenciada, para su análisis y determinación de eficacia (6.3 Infraestructura). 9.3.7 Planificación del producto. Ninguna oportunidad de mejora detectada. 9.3.8 Requisitos del cliente. 1. No hay evidencias de la determinación de la eficacia de las disposiciones implementadas para la comunicación con los clientes (7.2.3 Comunicación con el cliente, 8.4 Análisis de datos). 9.3.9 Diseño y desarrollo. Ninguna oportunidad de mejora detectada. 9.3.10 Proceso de compras. 1. No hay evidencias de la evaluación de proveedores actuales, así como de los criterios de selección, evaluación y re-evaluación de los mismos (7.4.1 Proceso de compras). 2. No se mantienen registros del desempeño de los proveedores que demuestren su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización (7.4.1 Proceso de compras). 29 9.3.11 Producción y prestación. Ninguna oportunidad de mejora detectada. 9.3.12 Identificación y trazabilidad. Ninguna oportunidad de mejora detectada. 9.3.13 Equipos de medición. Ninguna oportunidad de mejora detectada. 9.3.14 Seguimiento y medición. 1. Los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora continua no cuentan con evidencias que permitan demostrar la conformidad con los requisitos del producto y garantizar la mejora continua (8.1 Generalidades – medición, análisis y mejora). 2. No hay evidencia de métodos para obtener y utilizar la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos (8.2.1 Satisfacción del cliente). 3. No existen evidencias que sustenten la realización de auditorías internas para verificar la eficacia de los procesos de prestación, control y seguimiento del servicio, así como del compromiso de la dirección para el cumplimiento de los objetivos de la calidad y la satisfacción de los requisitos del cliente (8.2.2 Auditoría interna). 9.3.15 Producto no conforme. 1. No existe un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme (8.3 Control del producto no conforme). 30 9.3.16 Análisis de datos. 1. La organización carece de evidencias que demuestren la determinación, recopilación y análisis de los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia de los procesos en relación a la gestión de la calidad (Análisis de datos). 9.3.17 Mejora. 1. La organización no cuenta con procedimientos documentados para el manejo de acciones correctivas y preventivas. (8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva). 2. La organización carece de un procedimiento documentado para la realización de auditorías internas (8.2.2 Auditoría interna). Para tener un mejor panorama del estado en el que se encuentra la empresa en el cumplimiento de requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se muestra la siguiente Gráfica: 31 9.4 Grado de cumplimiento actual de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 FIG.1 Grado de Cumplimiento actual de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Donde: El 100% se considera como satisfactorio. El 50% se Requiere esfuerzo importante. El 75% se Requiere acciones menores. El 25% es No aceptable 32 9.5 Estructura Organizacional Una vez que se realizó el diagnóstico y se analizó, se encontró que la Empresa no contaba con una Estructura Organizacional bien definida, así que se construyó dicha estructura, misma que es uno de los requerimientos del SGC en la norma antes citada. Contando con cuatro Gerencias, tres coordinaciones y varios departamentos que apoyan en la realización de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Organización y en particular el departamento de Ingeniería Industrial que se muestra como un secundario ya que no depende o se deslinda de ningún departamento, gerencia o coordinación, sino que es un soporte para toda la estructura. A continuación se muestra el HYPERGÉNESIS S.C. 33 Organigrama de la Empresa DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DIRECTOR GENERAL Rubén Terán Atristain CALIDAD Mayeli Trejo CATALOGACIÓN AUXILIAR DE CALIDAD Karen Vargas GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE OPERATIVO GERENTE COMERCIAL Erendirá Ramos Antonio Aceves Manuel Azcargota Manuel Azcargota COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE ESPACIOS Miriam Ojeda EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN CONTROL DE COSTOS AUXILIAR CONTABLE DE COSTOS Pedro Martínez DEPARTAMENTO DE EQUIPO DE PLANEACIÓN DE ESPACIOS MODELADO Erick Méndez COORDINACIÓN DE REALIZACIÓN DE ENLACE Luis Carranza DEPARTAMENTO DE EQUIPO DE PLANEACIÓN DE COSTOS MODELADO Janet Gonzales DE CONSTRUC CIÓN COORDINADOR CRECE Lorena García DEPARTAMENTO DE EQUIPO DE PLANEACIÓN DE REALIZACIÓN0 RESIDENTE DE OBRA 34 Posteriormente se trabajó con los puntos que de acuerdo al diagnóstico necesitaban de mayor atención y de igual forma se observa en el gráfico (FIG.1 Grado de Cumplimiento actual de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008), dichos puntos son el sistema de gestión de calidad, el cual incluye un manual de calidad; la realización del producto y/o servicio en la organización que finalmente llega al cliente, es decir, los procesos relacionados con el cliente. 9.6 Sistema de Gestión de Calidad En HIPERGÉNESIS S.C se debe establecer, implementar, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. 9.6.1 Manual de calidad. Se inició con el desarrollo de tal manual, para lo cual se recabo la información necesaria con el departamento de Administración. 9.6.2 Control de la documentación y registros. La norma como tal marca la requisición de un manual de procedimientos del control de la documentación y otro para el control de los registros. Revisando la información antes recabada se encuentra que de acuerdo al sistema de trabajo de HYPERGÉNESIS S.C se es más eficiente realizar estos dos manuales en un compendio de uno dando como consecuencia el Manual del ANEXO 1. 9.7 Realización del producto o servicio Siendo este uno de los puntos más frágiles en cuanto a documentación y no a la realización o calidad del mismo, se tomó como prioritario a resolver. Para que se pueda entender de manera más clara el procedimiento o la serie de procedimientos para que el servicio o producto que HYPERGÉNESIS 35 S.C ofrece y llegue a sus clientes sea de calidad se describirá la base de sistema de trabajo con la cuenta la Empresa. 9.7.1 Organización fractal. La forma en la cual se organiza la Empresa HYPERGÉNESIS S.C está basada en ocho sistemas que en conjunto reciben el nombre de “ORGANIZACIÓN FRACTAL”, cada sistema posee una estructura que puede llegar hasta tres niveles de complejidad (subdivisiones) y a su vez estos niveles se subdividen en otros, donde se puede encontrar descripciones que engloban parte del tema de dichos sistemas. A continuación se muestra una pequeña descripción de lo que son: Sistema A: GLOBAL PROCESSES (The work Process) En este primer sistema se encuentran las actividades que una persona desempeña de acuerdo al rol dentro de la Empresa o afín. Sistema B: TRP (The Organization Info) Una descripción de cómo se agrupa y/o se guarda la información que es generada día con día en HYPERGÉNESIS S.C. Sistema C: BILLMAN (Bulding Lifecycle Management) (The Project Across Time) Descripción de la Metodología BILLMAN. Sistema D: PDA (Project Data Assembly) Estructura de las diferentes carpetas que puede o no tener los distintos proyectos que se generen. Sistema E: PROJECT CONSTRUCT ASSEMBLY (The Project Parts (Items #´s)) Estructura de la Información para catalogación de los distintos componentes constructivos. 36 Sistema F: PROJECT LOCATION PROGRAM (The Project Paces). Estándar de los requerimientos de una construcción (programa de espacios). Sistema G: PSS (The Project Standard Solutions). Clasificación de los Proyectos (comercial, industrial etc.). Sistema H: INVENTORY (Medios de Producción). Inventario de los activos fijos y pasivos de la Empresa. Teniendo así como base de la estructura de HYPERGÉNESIS S.C estos ocho sistemas. 9.7.2 Descripción del global processes map. El GLOBAL PROCESSES MAP es el Primer sistema de los ocho con los que cuenta HYPERGENIA y a su vez siendo éste el de mayor complejidad, por el número de niveles (4 niveles) y subdivisiones con los que cuenta. Teniendo así un inventario de Micro Procesos que se realizan con la finalidad de entregar un producto o servicio a los clientes. Para mayor claridad remítase al ANEXO 2 el cual muestra el Global Processes Map completo, con sus cuatro niveles, y los puestos que desempeñan o tienen relación con cada uno de los procesos que lo integran. Se enlistan de manera organizada las actividades (procesos) que se desarrollan en la Empresa, cada actividad está identificada con un código el cual se asigna de acuerdo a la estructura de este sistema y del lugar donde ese encuentre ubicado. Cuenta con 7 subdivisiones y dentro de ellas sus propios rubros: A-1_VALOR SUPERIOR (1er nivel) 37 Dentro de este apartado se desarrollan actividades que aportan un valor Plus de lo estandarizado dentro de HYPERGENIA, obteniendo una mejor conformidad por parte del cliente. A-1.1_RESEARCH AND DEVELOPMENT (2do nivel) A-1.2_INGENIERÍA DE PROCESOS DE VALOR A-1.3:BASE DE DATOS RELACIONALES A-1.4_DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES A-2_MODELO MATEMÁTICO Se realiza la Planeación y ejecución de la operación gráfica del edificio hasta los presupuestos base del proyecto. Teniendo como actividades principales las siguientes: A-2.1_PROMOCIÓN EN BASE A MODELOS MATEMÁTICOS A-2.2_CRITERIO GENERAL DE PROYECTO A-2.3_CONDICIONES DE PROYECTO A-2.4_DISEÑO PRELIMINAR A-2.5_MODELO CONSTRUCTIVO DE EDIFICIO (BUILDING MODEL PROJECT BMP) A-2.6_PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN A-2.7_POSTP. A-3_SERVICIOS ENTREGADOS AL CLIENTE En esta sección se trabaja a detalle sobre el requerimiento del cliente, es decir, se inicia con la coordinación del proyecto (la futura construcción), obteniendo nueva información la cual será organizada y convertida en un entregable. A-3.1_GERENIA DE PROYECTO 38 A-3.2_REALIDAD VIRTUAL A-3.3_DISEÑO PUBLICITARIO PARA CLIENTES A-3.4_PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROYECTO A-3.5_PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN A-3.6_GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN A-4_CONTROL, AJUSTE Y MEJORA DEL SISTEMA Se realizan actividades en cuestión con la organización y desarrollo de la Empresa, es decir el desarrollo de la Calidad para brindar un mejor servicio al cliente. A-4.1_ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES A-4.2_GERENCIA DE CALIDAD TOTAL A-4.3_DESARROLLO ORGANIZACIONAL A-4.4_MANTENIMIENTO DE SUCURSAL A-5_ADMINISTRACION Actividades con referencia al capital y flujo de efectivo de la Empresa, así mismo, se llevan actividades con relación a Recursos Humanos. A-5.1_ADMINISTRACIÓN GENERAL A-5.2_CONTABILIDAD A-5.3_RECURSOS HUMANOS A-5.4_ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA A-5.5_MANUALS ACESSORIES A-6_ENSAMBLADO Se enlista actividades que dan informe del estado de desarrollo de la Obra, es decir, Supervisión de Obra así como los requerimientos para la construcción de ésta. 39 A-6.6_GERENCIA DE ENSAMBLADO A-7_ DISEÑO DE NEGOCIOS Se analizan las oportunidades o posibilidades financieras, que puede poseer el sitio. Al igual se realizan análisis de rentabilidad. A-7.1_ANÁLISIS DE CONTEXTO A-7.2_TOMA DE DECISIONES A-7.3_ESCENARIOS DE REFERENCIAS Cada departamento desempeña sólo algunas de estas actividades, ya que de acuerdo a su rol de trabajo no le es necesario realizar ciertas actividades. 9.7.3 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio o producto. Para que HYPERGÉNESIS S.C entregue uno de los servicios o productos es necesario poseer los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a las mismas; incluyendo los requisitos no establecidos por el cliente y los que la Empresa considere que son necesarios para entregar tales servicios o productos. Todo este proceso se describe en el manual del ANEXO 3. 40 X. RESULTADOS OBTENIDOS La realización del proyecto no se logró al cien por ciento ya que la falta de tiempo no se pudo concluir con toda la documentación que exige o es requerida para un Sistema de Gestión de Calidad. Se creó la estructura Organizacional (organigrama) de la Empresa. Se realizaron los manuales de procesos del Control de la documentación y registros además del manual de revisión y requisición de documentos. También se identificaron y describieron una serie de micro procesos base para entregar un producto o servicio de HYPERGÉNESIS S.C. Aunque no se alcanzó con el objetivo del proyecto se obtuvo concientizar a los empleados de la empresa de la importancia de tener un sistema de Gestión de Calidad implementado, sin mencionar los beneficios que éste trae a la organización. 41 XI. ANÁLISIS DE RIESGOS El riesgo más latente fue la falta de tiempo ya que debido la carga de trabajo con la cuenta la Empresa se dedicaba solo algunas horas y de igual forma por el corto periodo que se otorga en las estadías, así que se corrió el riesgo de no concluir toda la documentación requerida en un SGC en tiempo y forma. En este caso el factor económico no representó un riesgo ya que la empresa apoyó en todo lo relacionado con este aspecto. A pesar de encontrar algunas dificultades se hizo el esfuerzo para sacar adelante el proyecto. 42 XII. CONCLUSIONES Parte importante son los conocimientos obtenidos que pude aplicar en la realización del proyecto, las reafirmaciones y enriquecimiento de los mismos. De igual forma se obtienen nuevos conocimientos por parte de HYPERGÉNESIS S.C. que se irán desarrollando. No solo se trata de crear o generar un Sistema de Gestión de Calidad y todo lo que este implica, sino, una vez que es creado mantenerlo e ir mejorándolo. Esta labor no es únicamente del responsable de la calidad, es responsabilidad de todo el personal de HYPERGÉNESIS S.C. Así como ya se cuenta con una parte del SGC, los manuales de procedimientos, es necesario actualizarlos, mejorarlos y sobre todo implementar lo descrito en estos. 43 XIII. RECOMENDACIONES Para que el SGC no quede en olvido y mejore continuamente se propone realiza reuniones con los empleados, en las cuales se efectué una lluvia de ideas acerca de cómo se pueden mejorar los procesos y aportando las posibles fallas que se detectan en la empresa. Sin dejar de lado que queda abierta la opción de realizar propuestas por escrito, dirigiéndose con la persona correspondiente para tratar tal asunto, a favor de la mejora continua. 44 XIV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (GOOGLE, 2012) GOOGLE. (20 de junio de 2012). Recuperado el 20 de JUNIO de 2012, de REFERENCIAS NORMATIVAS: http://www.iso.org (SURVEILLANCE-SGS, 2008) GOOGLE. (20 de junio de 2012). Recuperado el 20 de JUNIO de 2012, de REFERENCIAS NORMATIVAS: http://www.iso.org SURVEILLANCE-SGS, S. G. (2008). NORMA ISO 9001:2008. FRANCIA: NUOVEL. (GOOGLE, 2012) GOOGLE. (15 de JULIO de 2012). Recuperado el 15 de JULIO de 2012, de SALES: [email protected] 45 XV. ANEXOS 15.1ANEXO 1 46 Página: 47 de 18 PROCEDIMIENTO Revisión: 00 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS ÍNDICE 1.- OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2.- RESPONSABILIDADES 3.- DESARROLLO 3.1.MANUAL DE CALIDAD 3.2.PROCEDIMIENTOS 3.3.INSTRUCCIONES TÉCNICAS 3.4.FORMATOS 3.5.DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 3.6.DOCUMENTACIÓN EXTERNA 3.7.REGISTROS 3.8.PLANOS 3.10.- ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 3.11.- DIAGRAMA DE FLUJO 4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA HISTORIAL DEL DOCUMENTO Fecha Revisión Descripción / Modificaciones 00 Instrucciones y responsables de la elaboración, emisión, revisión, aprobación, distribución, control y mantenimiento de documentos y registros que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad de HIPERGÉNESIS, S.C. 47 Elaborado: Revisado: Aprobado: Mayeli Trejo Martínez Martha Erendirá Ramos Alvarado Rubén Terán Atristain Firma Firma Firma 1.- Fecha de Aprobación OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN Establecer un sistema de control para los documentos aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad, es decir, para la elaboración, emisión, revisión, aprobación, distribución, control y mantenimiento actualizado, de los documentos y los datos propios del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidos los documentos de origen externo. Igualmente describe la metodología de HYPERGÉNESIS, S.C. para identificar, almacenar, proteger, recuperar y disponer los registros que demuestran la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. Estos registros suministran además información para el análisis y mejora. Este procedimiento afecta a los siguientes documentos del Sistema de la Calidad: Manual de Calidad. Procedimientos. Instrucciones de Trabajo. Formatos. Documentación del sistema. 48 Documentación externa. Registros. Planos. Archivos electrónicos. 2.- RESPONSABILIDADES DIRECTOR GENERAL RESPONSABLE DE CALIDAD Responsable de la aprobación de los documentos. Responsable de la elaboración, identificación, emisión, distribución, control, revisión y modificaciones de los documentos, así como su distribución. Responsable del archivo y destrucción de copias obsoletas. GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE COMERCIAL Responsable de la realización y custodia de copias de seguridad de archivos electrónicos. Colabora con el Director General para la distribución de la documentación comercial. Archivo de la documentación comercial. TODO EL PERSONAL Colaboran con el Responsable de Calidad en la elaboración, revisión y modificación de los documentos. 49 3.- DESARROLLO 3.1.- Manual de Calidad El Manual de Calidad incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad y la justificación de las exclusiones realizadas, así como referencias a los procedimientos documentados que se establecen para el mismo y la descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. Las revisiones del Manual de Calidad se identifican mediante los dígitos XX (iniciando en 00) que corresponden a cada una de las modificaciones sufridas por éste. Cuando se actualice, el Responsable de Calidad se encarga de incrementar su estado de revisión, retirar los obsoletos, distribuir los nuevos, archivarlos adecuadamente y que antes de su publicación sean aprobados por la Dirección General. Su código será 2.5_MGC_HYPERGÉNESIS. Se distribuye el Manual de Calidad mediante copia no controlada a criterio del Responsable de Calidad. La distribución se controla con el formato 2.4.1.1_FMT_CONTROL _DISTRIBUCIÓN-INTERNA. El responsable de calidad dispondrá de un original del Manual de Calidad actualizado y, durante 1 año, de revisiones obsoletas. De cada copia distribuida se hace cargo el titular de la misma. 3.2.- Procedimientos HYPERGENIA lleva un sistema para la identificación de procedimientos, el cual lo componen una serie de caracteres; cuando un procedimiento cuenta con su identificador (caracteres) y aparte una fecha (la fecha que se colocara será la del día de modificación del tal archivo), el archivo nos indica que es obsoleto y que se le han realizado modificaciones, sin embargo, si el documento no cuenta con esta fecha en su identificador y solo sus caracteres el 50 procedimiento es el actual, es decir, se hace una distinción de obsoleto y actual colocando o no la fecha. Cada uno de los procedimientos se identifica por los siguientes caracteres: X.X.X_FMT_-/, donde cada carácter significa lo siguiente: FMT: Procedimiento. _: Guión Bajo, para separar temas. - : Guion Medio, para la continuidad del tema (sustituto de espacio). X.X.X: Números identificativos del lugar donde se encuentra guardo según el Sistema Fractal. /: Barra, para indicar la separación de una carpeta de otra. Y: Indica el número consecutivo del procedimiento (empezando por 1 sin restricción en cuanto al número de caracteres necesarios). Todas las páginas de un procedimiento tienen un encabezado donde figura: La leyenda HYPERGENIA y/o HYPERGÉNESIS y/o Logotipo de HYPERGÉNESIS, S.C. Leyenda “procedimiento”. Nombre del procedimiento. Código de identificación (explicado anteriormente) * Fecha de emisión. Página del total de páginas. Nivel de revisión (inicia en “00”). En la portada de los procedimientos se ubica el índice que debe contemplar todos los apartados del Procedimiento que se desarrollan en él. En la parte inferior se coloca tanto el historial del documento indicando la fecha, número de revisión y la descripción del procedimiento o resumen de las modificaciones realizadas. 51 También en la parte inferior, los nombres y las firmas de elaboración, revisión y aprobación correspondientes a la versión que está siendo aprobada. Los procedimientos son revisados y emitidos por el Responsable de Calidad y aprobados por la Dirección General; esto queda reflejado en la portada del procedimiento mediante sus firmas. *NOTA: La fecha que se muestra en el encabezado del documento es únicamente la de lectura o apertura, para aquellos documentos del manual de calidad y en los registros se convierte en la Fecha de generación de registro. Una vez aprobados los procedimientos, el responsable de Calidad, los registra en el formato 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PROCEDIMIENTOS donde quedan recogidos el código y título del procedimiento, el estado de revisión y la fecha de aprobación de los mismos, distribuyéndolos a aquellas personas que puedan ser usuarios del mismo, conservando dicha persona, el documento original. La distribución de los documentos al personal de HYPERGÉNESIS, S.C. se realiza mediante una COPIA NO CONTROLADA, y lo registra en el 2.4.1.1_FMT_CONTROL _DISTRIBUCIÓN-INTERNA previa comprobación de la correcta codificación, su estado de revisión, su concordancia con el Manual de Calidad y demás normas externas, así como su aprobación por parte de la Dirección General. El formato 2.4.1.1_FMT_CONTROL _DISTRIBUCIÓN-INTERNA consta de los siguientes campos: Fecha de la entrega. Código del documento entregado Título del documento Número de revisión. 52 Nombre y firma del receptor. Casilla “Retirado”: Indicar la fecha en que se hayan retirado las revisiones obsoletas de los documentos. Los procedimientos son documentos de uso interno de HYPERGÉNESIS, S.C., por lo que su difusión externa está prohibida sin la autorización específica de la Dirección General o del Responsable de Calidad. Cuando la difusión externa sea autorizada se identifica perfectamente el código del documento, el destinatario y el motivo del envío, la firma de la persona de HYPERGÉNESIS S.C. que autorizó su distribución en el 2.4.1.1_FMT_RECEIPT. Éste consta de los siguientes campos: Fecha de recibido. Numero de parte o Clave de identificación del plano. Título del documento. Número de copias. Acción. Tipo (Cliente, Proveedor/Contratista, Hipergénesis, Aliado estratégico Numero de hoja. Project ID. Venta ID. Project. Etapa BILLMAN (si es que se encuentran en alguna de las 5 etapas) Registro de salida. Servicio completado. Cobrable. Monto del pago. El número de revisión. 53 Destinatario del mismo y remitente (Nombre, Rol, Dirección, Organización, Teléfono, Mail o Empresa). Aprobación de la difusión por parte de la Dirección General o del Responsable de Calidad. Casilla para indicar si se trata de una copia controlada o no controlada. Los procedimientos, se distribuyen según el sistema de copia controlada si el Responsable de Calidad no determina lo contrario y van identificados con una marca de COPIA CONTROLADA en todas sus páginas, mientras que los que se distribuyan como copia no controlada no llevarán ninguna marca distintiva El Responsable de Calidad debe asegurarse que las ediciones actualizadas estén disponibles en todos los puntos fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Calidad, por lo que los procedimientos se mantienen actualizados, para lo cual son revisados a propuesta de los departamentos implicados. Las propuestas de modificaciones se entregan al Responsable de Calidad por escrito, por ejemplo mediante el formato 2.1.2.1.2_MEMO (como tal 2.1.2.1.2_MEMO sería su código, pero como identificador, el cual lo hace único, se agrega el código de la persona que lo expide continuando con el código de la persona a quien va dirigido y en determinados casos la fecha en la cual fue modificado, teniendo así: X.X.X.X_MEMO_442AAAA_422AAAA_XXXXXX), que determina si la revisión o modificación es o no aceptable. Las revisiones se efectúan siempre por el Responsable de Calidad en colaboración con los departamentos implicados y han de llevar siempre la aprobación de la Dirección General, considerándose la modificación de un párrafo o apartado, como modificación de todo el documento. El procedimiento revisado adquiere automáticamente el número consecutivo de la revisión efectuada, que implica que éste figure en cada hoja. 54 El Responsable de Calidad es el encargado de emitir un nuevo listado según el formato 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PROCEDIMIENTOS. Los destinatarios de los procedimientos reciben el procedimiento modificado y aprobado, firman el 2.4.1.1_FMT_CONTROL_DISTRIBUCIONINTERNA que guarda el Responsable de Calidad y le devuelven los procedimientos obsoletos. Éste comprueba que todas las copias obsoletas están en su poder y las destruye todas con excepción de su copia, que marca en la portada con la leyenda DOCUMENTO OBSOLETO y archiva. Los documentos obsoletos se guardan por un periodo de 5 años en la carpeta de documentos obsoletos. 3.3.- Plan de Trabajo Se enlistan actividades con relación o afín al puesto de trabajo. El Plan de Trabajo se identifica de la siguiente manera X.X.X.X_DEP-PLAN-AÑO. Donde cada carácter significa lo siguiente: X.X.X.X: Números identificativos de donde se encuentra guardado según el Sistema Fractal. _: Guión Bajo, para separar temas. - : Guion Medio, para la continuidad del tema (sustituto de espacio). DEP: Para la abreviación del departamento donde se encuentra el puesto descrito. Su elaboración, control, difusión y registro de los cambios, así como la revisión y aprobación, es igual que el definido para los procedimientos. 55 La revisión del Plan de Trabajo se realiza para adecuarlas al uso al que se destinen y se lleva a cabo por los responsables que desarrollan la actividad que las requiere. Una vez aprobado el Plan de Trabajo, el responsable de Calidad, las registra en el formato 2.4.1.1_LISTADO-DE-PLAN-DE-TRABAJO, donde quedan recogidos el código y título de la instrucción, revisión y la fecha de aprobación. El Plan de Trabajo no tiene un formato estándar, ya que deben adaptarse a la tarea que desarrollan. No obstante, toda instrucción debe tener un encabezado que contenga: Logotipo de HYPERGÉNESIS, S.C. Leyenda “PLAN DE TRABAJO”. Nombre de la Instrucción de Trabajo. Código de identificación (explicado anteriormente). Fecha de emisión. 3.4.- Formatos Los formatos se identifica por: X.X.X_FMT_-/, donde cada carácter significa lo siguiente: FMT: Formato. _: Guión Medio. - : Guion Bajo. X.X.X…n: Números identificativos del lugar donde se encuentra guardo según el Sistema Fractal. /: Barra, para indicar la separación de una carpeta de otra. Y: indica el número consecutivo del procedimiento (empezando por 1 sin restricción en cuanto al número de caracteres necesarios). 56 De esta forma cada Formato tiene una identificación única. La relación de todos los formatos se presenta en el 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-FORMATOS, que contiene los siguientes campos: Código. Título. Revisión. Fecha de aprobación. La estructura de los formatos será similar a la de las instrucciones técnicas, salvo que la tabla inferior será sustituida por la referencia en el pié de página del código del documento y su estado de revisión. Las modificaciones y el estado de revisión de los formatos son independientes del procedimiento al que van asociados y el control de su revisión y aprobación se realiza mediante el 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DEFORMATOS. Los formatos son distribuidos a las personas que los requieren, manteniéndose actualizado para hacerlos más operativos, para lo cual son revisados por el Responsable de Calidad en colaboración con las personas que éste estime oportuno. La aprobación la realiza la Dirección General. El formato revisado adquiere automáticamente el número consecutivo de la revisión efectuada, que implica que éste figure en él. El Responsable de Calidad es el encargado de emitir un nuevo listado según el formato 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-FORMATOS. 3.5- Documentación del Sistema La documentación del sistema se encuentra perfectamente identificada mediante el título del documento, por lo que no se codifica. Cada documento 57 establece la persona que lo ha revisado, siendo su aprobación de la Dirección General. El responsable de recopilar la documentación del Sistema es el Responsable de Calidad, así como de garantizar su registro, conservación, distribución y actualización. La documentación del Sistema, utilizada por HYPERGÉNESIS S.C. queda registrada en el 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-DOCUMENTOS-SGC, que contiene los siguientes campos: Título. Fecha de aprobación. Únicamente los documentos registrados en el 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DEDOCUMENTOS-SGC serán considerados como documentos del sistema. 3.6 Documentación Externa El Responsable de Calidad, controla y distribuye toda la documentación externa aplicable o que afecte al Sistema de Gestión de la Calidad. Esta documentación externa puede ser normativa gubernamental, legislación, y donde HYPERGÉNESIS, S.C. no tiene capacidad de emisión, modificación o aprobación. Toda la documentación externa que sea de aplicación para HYPERGÉNESIS, S.C. está recogida en el 2.4.1.1_FMT_RECEIPT, y no se codifica de manera interna. Los campos de este formato son: Título. Codificación (puede ser la que el propio documento desde su origen). Fecha de emisión. 58 3.7 Registros Cuando un formato es cumplimentado se convierte en registro, por lo tanto, la codificación que reciben es la misma que éstos, a excepción de aquellos registros que no deriven de un formato del Sistema de Gestión de la Calidad de HYPERGÉNESIS, S.C., en cuyo caso no son codificados, siendo identificados por el título. Todos los formatos son cumplimentados con letra clara, de manera que sean legibles (en ningún caso a lápiz) y no se utilizan abreviaturas que no estén establecidas de antemano en el propio formato. Se consideran registros de calidad todos aquellos documentos que proporcionan evidencias de las actividades realizadas en HYPERGÉNESIS S.C. o de los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros se conservan de forma adecuada, para lo cual son archivados temporalmente en cada uno de los departamentos responsables de cumplimentarlos, en lugar destinado para ello, por orden cronológico inverso y se protegen de condiciones ambientales adversas. Al menos una vez al año, el Responsable de Calidad recoge los registros de los distintos departamentos y los traslada al archivo general. El período de archivo de los registros es en general de 3 años, siempre que no se especifique lo contrario en el documento correspondiente. En el formato 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-CONTROL-DE-REGISTROS se recogerá para cada registro, el código (si procede), título, el responsable de su archivo, su ubicación y el tiempo de archivo (periodo de conservación a partir de la fecha que fue cumplimentado el registro). 59 3.8 Planos Los planos se identifican con X.X_FRACTORG_D.PDA-AÑO; es un sistema de codificación muy complejo para lo cual existe un protocolo en el que se describe paso a paso la forma de codificación de los planos. Para mayor claridad remítase a: 4.1_FRACTORG_D-PDA.xls El cual se encuentra en \\B01\c_TRIDIGENESIS\4_EXECUTIVE- CENTER\4.1_ORGANIZATIONAL-STRUCTURE\4.1_FRACTORG_D-PDA.xls Su elaboración, control, difusión y registro de los cambios, así como la revisión y aprobación, es igual que el definido para los procedimientos, revisándose éstos para adecuarlos a la evolución de HYPERGÉNESIS, S.C. Esta revisión es llevada a cabo por los responsables que desarrollan la actividad que las requiere en colaboración con el Responsable de Calidad. Los Planos no tienen un formato estándar, ya que deben adaptarse a lo que se desee simbolizar. No obstante, todo plano debe contener en su estructura lo mismo que lo indicado para el Plan de Trabajo. Una vez aprobados los planos, el responsable de Calidad, les registra en el formato 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PLANOS donde quedan recogidos el código y título del mismo, así como el estado de revisión y la fecha de aprobación. 3.10 Archivos Electrónicos La documentación del sistema de calidad mantenida únicamente en soporte electrónico se guarda en una carpeta electrónica identificada con la leyenda “BACKUP”, en la oficina del Responsable de Administración. Todos los archivos electrónicos, tanto del Sistema de Gestión de la Calidad, como de la documentación utilizada en las actividades que se realizan en HYPERGÉNESIS, S.C., como pueden ser los registros electrónicos, son 60 sometidos periódicamente a un sistema de copias de seguridad en soporte magnético u otra unidad de almacenamiento similar realizado por el Gerente de Administración. Las nuevas copias de seguridad se realizan sobre el soporte en el que se encontraban las anteriores, dejando solo los respaldos del anterior y el actual. Cada archivo electrónico perteneciente al Sistema de Gestión de la Calidad contiene el número de revisión. Existe una carpeta de documentos obsoletos en la que se van archivando a medida que éstos aparecen. De esta carpeta se realiza una copia de seguridad aparte en el momento que es modificada de la misma manera que la descrita anteriormente. 61 3.1.- Diagrama de Flujo IDENTIFICAR ELABORAR REVISAR NO APROBAR SÍ EMITIR DISTRIBUIR MANTENER REVISAR NO MODIFICAR SÍ ACTUALIZAR 62 4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a continuación: Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Manual de Calidad. 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PROCEDIMIENTOS. 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PLAN-DE-TRABAJO. 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-FORMATOS. 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-DOCUMENTOS-SGC. 2.4.1.1_FMT_RECEIPT. 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-CONTROL_REGISTROS. 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PLANOS. Carpeta electrónica. 63 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO TITULO REVISIÓN FECHA APROBACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN FIRMA 64 LISTADO DE PLAN DE TRABAJO CÓDIGO REVISIÓN TITULO 65 FECHA APROBACIÓN LISTADO DE FORMATOS CÓDIGO REVISIÓN TITULO 66 FECHA APROBACIÓN LISTADO DE DOCUMENTOS SGC TITULO FECHA APROBACIÓN 67 RECEIPT HOJA NUMERO: COMUNICATION SHEET PROJECT ID: CLIENTE RFI (REQUEST FOR INFORMATION) VENTA ID: TL (TRANSMITTAL) PROVEEDOR / CONTRATISTA TIPO INTERNAL COMUNICATION FECHA PARA EXTERNAL COMUNICATION HYPERGÉNESIS PROJECT: MAIL RECEIVED SUBMITTAL ETAPA BILLMAN C.01 GENERACIÓN C.02 PROGRAMACIÓN C.03 BMP C.04 EJECUCIÓN C.05 OPERACIONES ALIADO ESTRATÉGICO DE: ORGANIZACIÓN: HYPERGENIA ROL: TELÉFONO: (442) 1-83-15-66 MAIL: [email protected] DIRECCIÓN: PARA: ORGANIZACIÓN: ROL: TELÉFONO: DIRECCIÓN: MAIL: # 080 A- REVISIÓN # MODELADO A- NUMERO DE PARTE, O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL PLANO COBRABLE APUBLICACIÓN ANUMERO SI SERVICIO COMPLETADO (LLENAR AMBOS) REG. DE SALIDA NO AMONTO DEL PAGO SIN - IVA: ANUMERO DE COPIAS TITULO O DESCRIPCIÓN $ ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTA IMPORTANTE: FECHA DE RECIBIDO LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS AQUÍ DESCRITOS NO AUTORIZA LA UTILIZACION Y / O, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS, YA QUE ESTOS DOCUMENTOS SON PROPIEDAD DE HYPERGENESIS S.C. HASTA QUE ESTOS ESTÉN TOTALMENTE PAGADOS Y QUE LA EMPRESA HYPERGÉNESIS S.C. AUTORICE SU UTILIZACIÓN POR ESCRITO. NOMBRE, FIRMA DE RECIBIDO Y/O SELLO 68 LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS CÓDIGO TITULO RESPONSABLE ARCHIVO 69 UBICACIÓN TIEMPO DE CONSERVACIÓN LISTADO DE PLANOS CÓDIGO REVISIÓN TITULO 70 FECHA APROBACIÓN 15.2ANEXO 2 71 A-1_VALOR SUPERIOR Clasificación de Proceso Las actividades que corresponden a A1_VALOR SUPERIOR las puede despeñar todo el personal que integra a HYPERGENIA. Remítase al Organigrama de la empresa el cuál le mostrara el personal que labora en dicha Empresa y puestos de trabajo. A-1.1_RESEARCH AND DEVELOPMENT HYPERGENIA EN GENERAL Encargado de Proceso SIN PROYECTO Código de Dep Proceso Proceso A-1.1.1 INVESTIGACIÓN GENERAL A-1.1.1.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN / INVESTIGACIÓN A-1.1.1.2 CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN A-1.1.1.3 PRUEBAS, ANÁLISIS Y SÍNTESIS A-1.1.1.4 PRUEBAS PILOTO A-1.1.1.5 REPORTE DE INFORMACIÓN ESTUDIADA A-1.1.1.6 IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN A-1.1.2 INVESTIGACIÓN ESPECIFICA A-1.1.2.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN / INVESTIGACIÓN A-1.1.2.2 CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN A-1.1.2.3 PRUEBAS, ANÁLISIS Y SÍNTESIS A-1.1.2.4 PRUEBAS PILOTO A-1.1.2.5 REPORTE DE INFORMACIÓN ESTUDIADA A-1.1.2.6 IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN A-1.1.3 VISITA A FERIA/EXPOSICIÓN A-1.1.3.1 TRANSPORTACIÓN A FERIA/EXPOSICIÓN A-1.1.3.2 VISITA DE OBRA O PROYECTOS ESPECIALES A-1.1.3.3 CURSOS O TALLERES / FERIAS / RECORRIDOS A-1.1.3.4 CONFERENCIA O SIMPOSIUM A-1.1.3.5 INSCRIPCIÓN, REGISTRO, COMIDA, DENTRO DEL EVENTO. 72 1.2_INGENIERÍA DE PROCESOS DE VALOR SUPERIOR A-1.3_BASES DE DATOS RELACIONALES A.1.4_DISTRIB UCIÓN DE PAQUETES DE ACTUALIZACI ÓN A-1.1.3.10 REPORTE DE INFORMACIÓN ESTUDIADA A-1.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO A.1.2.1.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN A.1.2.1.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN A.1.2.1.3 ESTUDIOS DE CONTRACTIBILIDAD A.1.2.1.4 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN A.1.2.1.5 PRUEBAS PILOTO A-1.2.2 SISTEMATIZACIÓN A-1.2.2.1 SISTEMATIZACIÓN GENERAL DE VALOR A-1.2.2.2 FUBUSS (DISCRETIZACION DE #ITEM - FILTRADO X PROYECTO) A-1.2.2.3 PAQUETES DE SOLUCIONES INMOBILIARIAS A-1.3.1 PROTOTYPING (PSS) A-1.3.1.1 ANÁLISIS, EXPERIMENTACIÓN Y SÍNTESIS A-1.3.1.2 PROTOTYPING(FUBUSS) A-1.3.2 BASE DE DATOS PSS A A-1.3.2.1 ESTUDIOS DE MERCADO PARA #ÍTEM A-1.3.2.2 CATALOGACIÓN PRIMARIA EXTERNA/INTERNA A-1.3.2.3 MODELADO / MODELADO CAD / MODELADO ALFANUMÉRICO A-1.3.3 AEC EVOLVING A-1.3.3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO / INV. DE OPERACIONES A-1.3.3.2 MODELADO A-1.3.3.3 IMPLEMENTACIÓN A-1.4.1 PREPARACIÓN A-1.4.1.1 EMPAQUETADO 73 A-1.4.1.2 TRANSPORTACIÓN A-1.4.3 IMPLEMENTACIÓN A-1.4.3.1 INSTALACIÓN A-1.4.3.2 PRUEBAS A-1.4.3.3 AUDITORIA 74 A-2_MODELADO MATEMÁTICO Código de Dep proceso Actividades realizadas Proceso A-2.1.1 PREVENTA DE UN PROYECTO ESPECIFICO A-2.1.1.1 ACCIÓN PUBLICITARIA / PRESENTACIÓN PPT A-2.1.1.2 CONSULTA DE OPINIÓN A-2.1.1.3 VISITA PROMOCIONAL A-2.1.1.4 VIAJE O TRANSPORTACIÓN PARA PROMOCIÓN A-2.1.1.5 ATENCIÓN INMEDIATA A VISITAS A-2.1.1.6 COMIDA SIN CARGO ($) A-2.1.1.7 COMIDA CON CARGO ($) A-2.1.2 VENTA DE UN PROYECTO ESPECIFICO A-2.1.2.1 ESQUEMA GRAL. DE TRABAJO (A) / PRESUPUESTO DE SERVICIO A-2.1.2.2 REUNIÓN DE ENFOQUE A A-2.1.2.3 REG. DE ENTRADA (NEW) EN LOG DE PROY. A-2.1.2.4 ALTA INICIAL DE ORDEN DE TRABAJO A-2.1.2.5 P. D. A. / CREACIÓN A-2.1.2.6 COORDINACIÓN DE ENTREGA A-2.1.2.7 REUNIÓN DE ENFOQUE B A-2.1.2.8 CIERRE DE VENTA (CON DEPOSITO) A-2.1.2.9 FIRMA DE CONTRATO / ESQUEMA DETALLADO DE PROYECTO (B) A-2.1.3 SOPORTE TÉCNICO A-2.1.3.1 CONSULTORÍA INICIAL A-2.1.3.2 SOPORTE TÉCNICO A-2.1.3.3 VENTA TÉCNICA A2.2_ CRIT ERI O GEN ERA L DE DISE ÑO Las actividades que corresponden a esta sección son realizadas por los siguientes puestos: Director General, Gerente Administrativo, Gerente Comercial y el Coordinador CRECE. Clasificación de proceso A-2.1_PROMOCIÓN EN BASE A MODELOS MATEMÁTICOS Encargado de proceso CON PROYECTO A-2.2.1 MODELADO GEOMÉTRICO DE GDC 75 A-2.3_CONDICIONES DE PROYECTO por los puestos siguientes: Coordinador de de Planeación y departamento de Equipo de Planeación de Espacios. A-2.2.1.1 EXTERNAL FILE STANDARIZATION A-2.2.1.2 GDC-2D A-2.2.1.3 GDC-3D A-2.2.1.4 PROPUESTA SEMIÓTICA A-2.2.1.5 ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA A-2.2.1.6 CRITERIO PREL DE INGENIERÍA A-2.2.1.10 TRIDIGENESIS DE GDC / SKETCHS CONCEPTUALES A-2.2.2 MODELADO ALFANUMÉRICO DE GDC A-2.2.2.1 ESTIMADO PRELIMINAR / PARAMÉTRICO A-2.2.2.2 CUANTIFICACIÓN QTT DE GDC A-2.2.2.3 PROGRAMA PRELIMINAR DE ESPACIOS A (F) A-2.3.1 CONDICIONES DE SITIO A-2.3.1.1 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS A-2.3.1.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO / CURVAS DE NIVEL (inc. Modelado) A-2.3.1.3 LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO (inc. Modelado) A-2.3.1.4 VISITA A SITIO / LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO A-2.3.1.5 DESLINDE DE TERRENO (TRAMITE) A-2.3.1.6 STATUS LEGAL DEL PREDIO A-2.3.2 PROGRAMA MAESTRO A-2.3.2.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO B (F) A-2.3.2.2 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO (BUBBLE DIAGRAM) A-2.3.2.3 PROGRAMA TÉCNICO A-2.3.2.4 MEMO. CALCULO ARQUITECTÓNICO A-2.3.3 INVESTIGACIÓN DE PROYECTO A-2.3.3.1 CUESTIONARIO P. I. D. / INVESTIGACIÓN DE PROYECTO 76 A-2.3.3.2 VISITA Y ESTUDIO DE PROYECTOS AFINES A-2.3.3.3 TRANSPORTACIÓN PARA VISITA DE PROYECTOS AFINES A-2.3.3.4 INVESTIGACIÓN DE REGLAMENTACIÓN Y CCR's A-2.3.3.5 SÍNTESIS DE INVESTIGACIÓN A-2.3.4 PERSONALIZACIÓN AEC DE PROYECTO A-2.3.4.1 AEC - DATABASE_PRELIMINAR A-2.3.4.2 AEC - DATABASE_3DPLUS DEL PROYECTO A-2_MODELADO MATEMÁTICO Actividades realizadas por los puestos siguientes: Coordinador de de Planeación y departamento de Equipo de Planeación de Espacios. Clasificación de proceso A-2.4_DISEÑO PRELIMINAR Encargado de proceso Código de Dep. proceso CON PROYECTO Proceso A-2.4.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO A-2.4.1.1 ANTEPROYECTO PROPUESTA INICIAL (0) A-2.4.1.2 CAMBIO INCL. EN ANTEPROYECTO (1-7) A-2.4.1.3 CAMBIO EXTRA EN ANTEPROYECTO (8-20) A-2.4.1.4 BALANCE DE PARACLITS A-2.4.1.5 BOUNDARIES A-2.4.1.6 GRIDLINE A-2.4.1.7 TEMPLATE CONUCS / NORTE A-2.4.1.8 SUMARIO/ESQUEMA CONSTRUCTIVO A-2.4.1.9 MEMORIA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO A-2.4.1.10 TRIDIGENESIS DE ANTEPROYECTO / CONCEPTO 2D A-2.4.1.11 MODELO PROGRAMADO 2D A-2.4.1.12 MODELO PROGRAMADO 3D A-2.4.2 CRITERIOS DE INGENIERÍA A-2.4.2.1 CRITERIO ESTRUCTURAL 77 A-2.5_MODELO CONSTRUCTIVO DE EDIFICIO (BUILDING MODEL PROJECT-BMP) A-2.4.2.2 CRITERIO DE INGENIERÍAS A-2.4.2.3 CUANTIFICACIÓN QTT PROGRAMADA A-2.4.2.4 ESTIMADO PROGRAMADO DE COSTO (QTT) A-2.4.3 PLANOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN A-2.4.3.1 INVESTIGACIÓN DE REQUISITOS PARA LIC. O FRACC. A-2.4.3.2 PLANOS PARA FRACCIONAMIENTO A-2.4.3.3 PLANOS PARA MUNICIPIO O DELEGACIÓN A-2.4.3.4 PROCESOS ESPECIALES PARA PLANOS DE LIC. CONSTR. A-2.4.3.5 REVISIÓN DE PROYECTO EN MUNICIPIO A-2.4.3.6 PLANOS DE ÁREA DE OPERACIÓN (CONDOMINIOS/ MATE MATIZACIÓN) A-2.4.3.7 REGLAMENTO DE CONDOMINIO Y/O CONSTRUCCIÓN A-2.5.1 BMP ARQUITECTÓNICO A-2.5.1.1 BMP ARQUITECTÓNICO 2-D A-2.5.1.2 BMP ARQUITECTÓNICO 3-D A-2.5.1.3 BMP INTERIORISMO 2-D A-2.5.1.4 BMP INTERIORISMO 3-D A-2.5.1.5 BMP PAISAJISMO (LANDSCAPING) A-2.5.1.6 BMP URBANISMO 2-D A-2.5.1.7 BMP URBANISMO 3-D A-2.5.1.10 BMP ARQ CONSTRUCTIVO (INTEGRACIÓN DE INGENIERÍAS) A-2.5.2 BMP ESTRUCTURAL A-2.5.2.1 CÁLCULO ESTRUCTURAL INTERNO A-2.5.2.2 CÁLCULO ESTRUCTURAL EXTERNO A-2.5.2.3 BMP ESTRUCTURAL 2-D A-2.5.2.4 BMP ESTRUCTURAL 3-D 78 A-2.5.2.5 CERTIFICACIONES DE CALIDAD ESTRUCTURAL A-2.5.3 BMP INGENIERÍAS A-2.5.3.1 BMP TERRACERÍAS INTERNO A-2.5.3.2 CALCULO ELÉCTRICO INTERNO A-2.5.3.3 CALCULO ELÉCTRICO EXTERNO A-2.5.3.4 BMP ELÉCTRICO A-2.5.3.5 CALCULO HIDRO-SANITARIO INTERNO A-2.5.3.6 CALCULO HIDRO-SANITARIO EXTERNO A-2.5.3.7 BMP HIDROSANITARIAS A-2.5.3.8 CALCULO HVAC INTERNO A-2.5.3.9 CALCULO HVAC EXTERNO A-2.5.3.10 BMP HVAC A-2.5.3.11 INST. ESPECIALES EXTERNO A-2.5.3.12 BMP INST. ESPECIALES A-2.5.3.20 BMP3D+ DE INGENIERÍAS A-2.5.3.21 MODELO CONSTRUCTIVO 2D A-2.5.3.22 MODELO CONSTRUCTIVO 3D A-2_MODELADO MATEMÁTICO De esta sección las actividades presentadas son realizadas por los siguientes puestos: Director General, Gerente Operativo, Coordinador de Planeación, Clasificación de proceso A-2.6_PLANEACION DE LA PRODUCCIÓN Encargado de proceso Código de Dep. proceso CON PROYECTO Proceso A-2.6.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN A-2.6.1.2 EXPLOSIÓN DE INSUMOS A-2.6.1.3 BÚSQUEDA / PRESUPUESTACION DE MATERIALES A-2.6.1.4 PLANEACIÓN CELULAR A A-2.6.1.5 PRESUPUESTACION DE SUBCONTRATISTAS A-2.6.1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS FUERA DE ESTÁNDAR 79 A-2.7_POSTP. Coordinador de Realización y su respectivo departamento A-2.6.1.7 PRONÓSTICO DE COSTOS (QTT) A-2.6.1.8 PRESUPUESTO BASE A-2.6.2 PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN A-2.6.2.1 PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN A-2.6.2.2 APROBACIÓN DE PRONOSTICO DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN A-2.6.2.3 PROGRAMA DE FLUJO DE EFECTIVO A-2.6.3 PREPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN A-2.6.3.1 CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRAT. A-2.6.3.2 PREPARACIÓN Y ENTREGA DE PARTIDAS A-2.6.3.3 FIANZAS Y FONDOS EN GARANTÍA A-2.6.3.4 REPROCESO DE ORDENES DE CAMBIO A-2.6.4 LOGÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN A-2.6.4.1 MANUAL DE CONSTRUCCIÓN (ENTREGA) A-2.6.4.2 CENTRO CONTROL CONSTRUCCIÓN (MONTAJE) A-2.6.4.3 FIRMA DE CONTRATOS Y SUBCONTRATOS A-2.6.4.4 ÁREAS DE CARGA Y DESCARGA A-2.6.4.5 ÁREAS DE ALMACÉN DE MATERIALES, TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, FRENTES DE TRABAJO A-2.7.1 POST-CONSTRUCCIÓN A-2.7.1.1 MANUALES DE OPERACIÓN A-2.7.1.2 PLANOS AS-BUILT A-2.7.1.3 LIBRO DE REGISTRO DE PROYECTO A-2.7.1.4 LEVANTAMIENTO PARA PLANOS AS-BUILT A-2.7.1.5 PLANOS DE TERMINACIÓN DE OBRA (NO AS-BUILT) A-2.7.1 POST-CONSTRUCCIÓN A-2.7.1.1 MANUALES DE OPERACIÓN A-2.7.1.2 PLANOS AS-BUILT 80 A-2.7.1.3 LIBRO DE REGISTRO DE PROYECTO A-2.7.1.4 LEVANTAMIENTO PARA PLANOS AS-BUILT A-2.7.1.5 PLANOS DE TERMINACIÓN DE OBRA (NO AS-BUILT) A-3_SERVICIOS ENTREGADOS AL CLIENTE Actividades realizadas por el Director General, Gerente Operativo, Gerente Administrativo, Gerente Comercial, Coordinador CRECE; Coordinador de Realización, Coordinador de Planeación y sus respectivos Departamentos Actividades realizadas por los siguientes Clasificación de proceso A-3.1_GERENCIA DE PROYECTO Encargado de proceso Código de Dep. proceso CON PROYECTO Proceso A-3.1.1 COORDINACIÓN DE PROYECTO A-3.1.1.1 ORGANIZACIÓN DE PDA / CONFIGURACIONES DE PDA A-3.1.1.2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL CLIENTE A-3.1.1.3 REVISIÓN SECUENCIADA DE ANTEPROYECTO (7) A-3.1.1.4 JUNTA DE PROYECTO PARA COORDINACIÓN INTERNA A-3.1.1.5 JUNTA DE PROY. PARA COORD. EXTERNA / COORD. TELEFÓNICA A-3.1.1.6 CREACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DE PROYECTO A-3.1.1.7 SUBMITTAL A-3.1.1.8 TRANSMITTAL (FAX, E-MAIL) NO DELIVERY A-3.1.1.9 ALTERNATIVA DE PROYECTO (EN CASO DE ORDEN DE CAMBIO) A-3.1.1.10 PROJECT BREAKDOWN STRUCTURE (PBS) A-3.1.1.11 ORGANIZACIÓN PARA COORDINACIÓN DE PROYECTO A-3.1.1.12 VIAJE PARA COORDINACIÓN DE PROYECTO A-3.1.1.13 LLENADO DE ORDEN DE TRABAJO / ALTA DE ORDEN DE TRABAJO A-3.1.1.14 PLAN DE LOGÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN A-3.1.1.15 ARCHIVO DE INFORMACIÓN INDIVIDUAL A-3.1.2 REVISIÓN INTERNA DE DISEÑO A-3.1.2.1 REVISIÓN INTERNA DE DISEÑO / SUPERVISIÓN 81 (E) Puestos: Director General, Coordinador de Planeación y su respectivo Departamento. ESPECIFICA A-3.1.2.2 CALIFICACIÓN / RECHAZO INTERNO A-3.1.2.3 REPROCESO A-3.1.2.10 RECHAZO EXTERNO A-3.1.3 PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN A-3.1.3.1 REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN A-3.1.3.2 GERENCIA DE PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN A-3.1.4 CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN A-3.1.4.1 BÚSQUEDA DE CANDIDATOS Y CERTIFICACIÓN A-3.1.4.2 CRITERIOS DE CONCURSO / PAQUETE DE CONCURSO A-3.1.4.3 ORGANIZACIÓN DE CONCURSO A-3.1.4.4 RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS A-3.1.4.5 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A-3.1.4.6 INGENIERÍA DE VALOR A-3.1.4.7 ENTREGA DE RESULTADOS Y ASIGNACIÓN DE CONTRATO A-3.1.5 CIERRE DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN A-3.1.5.1 ENTREGA BENÉFICA (BENEFICIAL OCCUPANCY) A-3.1.5.2 CONTRACT CLOSEOUT A-3.1.5.3 ENTRENAMIENTO FINAL DE CLIENTES A-3.1.5.4 ENTREGA FINAL A-3.1.5.5 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO A-3.1.5.6 REPORTE DE OPERACIÓN / BITÁCORA A-3.1.6 OPERACIÓN DEL EDIFICIO A-3.1.6.1 GERENCIA DE OPERACIÓN A-3.1.6.2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (PINTURA, JARDINERÍA, ETC) A-3.1.6.3 USO DE BASE DE DATOS PERPETUA A-3.1.6.4 REGISTRO DE DESEMPEÑO DEL EDIFICIO 82 A-3.2_REALIDAD VIRTUAL A-3.1.6.5 PAGOS DE SERVICIOS CFE/ CEA/ PREDIAL/ TEL A-3.2.1 PRODUCCIÓN DE IMAGEN EXTERIOR A-3.2.1.1 CONFIGURACIÓN DE MODELO A-3.2.1.2 RENDERIZACION A-3.2.1.3 COORDINACIÓN DE RENDERIZACION A-3.2.2 PRODUCCIÓN DEIMAGEN INTERIOR A-3.2.2.1 CONFIGURACIÓN DE MODELO A-3.2.2.2 RENDERIZACION A-3.2.2.3 COORDINACIÓN DE RENDERIZACION A-3.2.3 PRODUCCIÓN DE ANIMACIÓN A-3.2.3.1 CONFIGURACIÓN DE MODELO A-3.2.3.2 RENDERIZACION A-3.2.3.3 COORDINACIÓN DE RENDERIZACION A-3.2.4 POST-PRODUCCIÓN DE REALIDAD VIRTUAL A-3.2.4.1 CONSOLIDACIÓN DE RENDERIZACIÓN A-3.2.4.2 PRESENTACIÓN INTERACTIVA A-3.2.4.3 PRESENTACIÓN EN VIDEO 83 Encargado de proceso A-3_SERVICIOS ENTREGADOS AL CLIENTE A-3.3_DISEÑO PUBLICITARIO PARA CLIENTES Clasificación de proceso A-3.4_PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROYECTO Gerente Operativo y Coordinador de Espacios. CON PROYECTO Código de Dep. proceso Proceso A-3.3.1 PREPRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD DE PROYECTO A-3.3.1.1 DISEÑO GLOBAL DE CONCEPTO MERCADOLÓGICO A-3.3.1.2 LOGOTIPO (S) A-3.3.1.3 IMAGEN CORPORATIVA A-3.3.2 PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD DE PROYECTO A-3.3.2.1 DISEÑO DE MEDIOS PUBLICITARIOS A-3.3.2.2 DUMMIES A-3.3.3 POST-PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD DE PROYECTO A-3.3.3.1 MATERIAL PUBLICITARIO A Y B A-3.3.3.2 ENCUADERNADO - ARMADO DE MATERIAL PUBLICITARIO A-3.3.3.3 PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA VENTA DE CLIENTE A-3.3.3.4 DISTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MATERIAL PUBLICITARIO DE PROYECTO A-3.4.1 IMPRESIÓN / CENTROS DE INFORMACIÓN A-3.4.1.1 FORMATS A-3.4.1.2 ANSI-A (IMPRESIONES TAMAÑO CARTA, FMT, CARTAS, ETC) A-3.4.1.3 IMPRESIÓN DE SNAPSHOTS INDIVIDUALES A-3.4.1.4 PLOTEO-SENCILLO-(x PLANO/NO-SHEETSET) A-3.4.1.5 SHEET-SET ORGANIZATION A-3.4.1.6 SHEET-SET PUBLISHING / e-TRANSMITT A-3.4.1.7 MANUAL DE CONSTRUCCIÓN A-3.4.1.8 CENTRO DE CONTROL DE CONSTRUCCIÓN A-3.4.1.9 CEDULA DE DECORACIÓN A-3.4.1.10 DOSSIER-C 84 A-3.4.1.11 SERVICIO DE PLOTEO INTERNO A-3.4.1.12 SERVICIO DE PLOTEO EXTERNO A-3.4.1.13 CEDULA DE COMERCIALIZACIÓN A-3.4.1.14 PLOTEO EXTERNO / COPIAS EXTERNAS / ESCANEOS A-3.4.2 PUBLICACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES A-3.4.2.1 EXPEDIENTES GENERALES A-3.4.2.2 BROCHURE PRO A-3.4.2.3 DWF-2D / PDF / PLANOS JPG A-3.4.2.4 DWF-3D (MAQUETA VIRTUAL) A-3.4.2.5 CD DE PRESENTACIÓN A-3.4.2.6 CD DE DATOS A-3.4.2.10 DELIVERY A-3.4.2.11 REGISTRO DE SALIDAS A-3.4.2.12 MAQUETAS 85 Actividades realizadas por el Director General, Gerente Operativo, Gerente Administrativo, Gerente Comercial, Coordinador CRECE; Coordinador de Realización, Coordinador de Planeación y sus respectivos Departamentos A-3_SERVICIOS ENTREGADOS AL CLIENTE Código Clasificación de Dep. de proceso proceso A-3.5_PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN PERMITS) Encargado de proceso CON PROYECTO Proceso A-3.5.1 PRE-LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN A-3.5.1.1 STATUS LEGAL DEL PREDIO A-3.5.1.2 CARTA DE LIBRE GRAVAMEN A-3.5.1.3 FACTIBILIDAD DE CEA A-3.5.1.4 FACTIBILIDAD DE CFE A-3.5.1.5 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A-3.5.1.6 PAGO DE PREDIAL A-3.5.1.7 NÚMERO OFICIAL A-3.5.1.8 DICTAMEN USO DE SUELO A-3.5.1.9 DESLINDE CATASTRATAL A-3.5.1.10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A-3.5.1.11 ESTUDIO DE IMPACTO VIAL A-3.5.1.12 FUSIÓN DE TERRENOS A-3.5.2 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN A-3.5.2.1 TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN A-3.5.2.2 COMPRA DE BITÁCORA DE CONSTRUCCIÓN A-3.5.2.3 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE A-3.5.2.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA A-3.5.2.5 AMPLIACIÓN DE LICENCIA A-3.5.2.6 DATOS DE BITÁCORA A-3.5.2.10 RESUMEN DE CRITERIOS DE DISEÑO A-3.5.2.11 PROCESOS ESPECIALES PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN A-3.5.3 POST-LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 86 A-3.6_GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN MANAGEMENT) A-3.5.3.1 TRAMITE DE TERMINACIÓN DE OBRA A-3.5.3.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A-3.5.3.3 ENTREGA DE OBRA DE CEA A-3.5.3.4 ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CEA Y CFE A-3.5.3.5 REVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL A-3.5.3.6 UNIDAD VERIFICADORA DE CFE A-3.6.1 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN A-3.6.1.1 PLANEACIÓN CELULAR B A-3.6.1.6 SEGURIDAD (CASCOS, NORMAS) A-3.6.1.8 PRUEBA POR NORMA A-3.6.1.9 SUPERVISIÓN DE OBRA A-3.6.1.10 VISITA DE OBRA / RECORRIDO DE OBRA A-3.6.1.11 REUNIÓN INTERNA ESPECIFICA (PLANEACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN) A-3.6.1.12 JUNTA PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO A-3.6.1.13 REPORTE DE PROGRESO A-3.6.1.14 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE OBRA A-3.6.1.15 LEVANTAMIENTO DE ORDEN DE CAMBIO A-3.6.1.16 AAR (AFTER ACTION REVIEW) A-3.6.1.17 RECOPILACIÓN DE GARANTÍAS E INSTR. DE EQUIPO A-3.6.1.20 EJECUCIÓN A-3.6.2 ALLOWANCES A-3.6.2.1 REGISTRO DE DESEMPEÑO DE ÍTEM A-3.6.2.2 ESTIMACIONES A-3.6.2.3 CUANTIFICACIÓN DE AVANCE DE CONS. A-3.6.2.4 PAGO A PROVEEDORES A-3.6.2.7 CONSOLIDACIÓN DE ÍTEM Y ORDENES DE COMPRA A-3.6.2.8 LLENADO DE BITÁCORA (DIARIO) 87 A-3.6.3 CIERRE DE TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN A-3.6.3.1 PRUEBAS DE SISTEMAS /GARANTÍAS DE EQUIPOS A-3.6.3.2 PUNCHLIST/SOLUCIÓN A-3.6.3.3 RETORNO DE FONDOS EN GARANTÍAS Y FIANZAS A-3.6.3.4 ENTREGA DE REPORTES FINALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A-3.6.3.5 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE TERMINACIÓN A-3.6.4 PROGRAMA DE CALIDAD DE EDIFICACIÓN A-3.6.4.1 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO A-3.6.4.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVES DE CALIDAD A-3.6.4.3 CONTROL DE PROCESOS CLAVE DE CALIDAD A-3.6.4.4 MUESTRAS DE CALIDAD DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS A-3.6.4.5 RESULTADOS DE CALIDAD DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS 88 A-4_CONTROL,AJUSTE Y MEJORA DEL SISTEMA Clasificación de Proceso Las actividades que corresponden a A4_CONTROL, AJUSTE Y MEJORA DEL SISTEMA las puede despeñar todo el personal que integra a HYPERGENIA. Remítase al Organigrama de la empresa el cual le mostrara el personal que labora en dicha Empresa. A-4.1_ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES HYPERGENIA EN GENERAL Encargado de Proceso Código de Dep. Proceso SIN PROYECTO Proceso A-4.1.1 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS A-4.1.1.1 PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE PROYECTOS A-4.1.1.2 PLANEACIÓN Y ORG. PERSONAL A-4.1.1.3 PLANEACIÓN SEMANAL/CATORCENAL DE PROYECTOS A-4.1.1.4 REUNIÓN INTERNA ESPECIFICA (PLANEACIÓN) A-4.1.1.5 LLENADO DE ORDEN DE TRABAJO (NO DE PROYECTO) A-4.1.1.6 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS A-4.1.1.7 PANEL DE CONTROL / ADMINISTRACIÓN DE PANEL DE CONTROL A-4.1.2 CONTROL DE PROYECTOS A-4.1.2.1 BOLETINES INFORMATIVOS A-4.1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS A-4.1.2.3 REPORTE DE DESARROLLO DE PROYECTOS A-4.1.2.4 STATUS DE PROYECTO (DE ACUERDO A DIARIOS) A-4.1.2.5 MANTENIMIENTO DE PDA / EXPEDIENTES DE PROYECTOS (EN GRUPO) A-4.1.2.6 ARCHIVO DE INFORMACIÓN GENERAL A-4.1.2.7 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUCTURA DE OFICINA, INSTALACIÓN DE SOFTW; ACTUALIZACIÓN DE SOFTW. A-4.1.2.8 RESPALDOS (BACKUP's) DE SISTEMA A-4.1.2.9 DESARROLLO DE PROVEEDORES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN O ENSAMBLADO A-4.1.2.10 DESARROLLO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS A-4.1.2.11 SISTEMAS DE CONFIDENCIALIDAD A-4.1.3 ADMINISTRACIÓN DE CICLO DE COMPRA 89 A-4.2_GERENCIA DE CALIDAD TOTAL (TOTAL QUALITY MANAGEMENTTQM) A-4.3_DESARROLLO ORGANIZACIONAL A4.4_MANTENIMIEN TO DE SUCURSALIZACION A-4.1.3.1 WORC A-4.1.3.2 CONTROL DE CICLO DE COMPRA / REGISTRO DE SALIDA A-4.1.3.3 COORDINACIÓN DE ENTREGAS CON PAGOS A-4.2.1 CONTROL ESTADÍSTICO DE PROYECTOS A-4.2.1.1 ANÁLISIS DE DIARIOS A-4.2.1.2 RESULTADO DE ANÁLISIS DE DIARIOS A-4.2.1.3 ESTADÍSTICAS DE PROCESOS INTERNOS A-4.2.1.4 CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO (CEP) A-4.2.1.5 MEDICIONES ESTRATÉGICAS A-4.2.2 REENGINEERING (REINGENIERÍA) A-4.2.2.1 SISTEMATIZACIÓN / MEJORA INTERNA DE SISTEMA A-4.2.2.2 MEJORA PERSONAL A-4.2.2.3 BASE DE DATOS PSS B (MEJORA POR PAQUETE ESTÁNDAR) A-4.2.2.4 CÍRCULOS DE CALIDAD A-4.2.2.5 DISEÑO Y REDISEÑO DE PROCESOS (MEDIANTE FLUJO GRAMAS) A-4.2.2.10 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS A-4.2.2.11 DISEÑO DE FORMATOS Y CHECKLIST A-4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES A-4.3.1.1 ENCUESTAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL A-4.3.1.2 ENCUESTAS DE DESEMPEÑO PERSONAL A-4.3.2 RESOLUCIÓN DE OPORTUNIDADES Y CONFLICTOS A-4.3.2.1 PLANES DE DESARROLLO PERSONAL A-4.3.2.2 CONSOLIDACIÓN DE EQUIPOS A-4.3.2.2 CONSOLIDACIÓN DE EQUIPOS A-4.4.1 CONTROL DE ESTÁNDAR DE SUCURSAL A-4.4.1.1 AUDITORIA DE PROCESO DE SUCURSAL A-4.4.1.2 CONCURSOS DE SUCURSALIZACION 90 A-4.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDAR DE SUCURSAL A-4.4.2.1 MANTENIMIENTO DE ESTÁNDAR DE SUCURSAL A-4.4.2.2 ASEO Y ORDENACIÓN DE SUCURSAL A-4.4.2.3 ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUCURSAL A-4.4.2.4 CAMBIO DE ESTÁNDAR DE SUCURSAL A-5_ADMINISTRACION Actividades realizadas por los siguientes Puestos: Gerente Administrativo y Director General. Clasificación de Proceso A-5.1_ADMINISTRACIÓN GENERAL Encargado de Proceso SIN PROYECTO Código de Dep. Proceso Proceso A-5.1.1 PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS A-5.1.1.1 SWOT DIC-ENE A-5.1.1.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO Y ANUAL DICIEMBRE A-5.1.1.3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ENERO (CIERRE) A-5.1.2 RECURSOS E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN A-5.1.2.1 PLANEACIÓN TRIMESTRAL A-5.1.2.2 IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE PLANES A-5.1.2.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS MENSUALES / JUNTAS MENSUALES A-5.1.2.4 BENCHMARKING A-5.1.3 CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN A-5.1.3.1 ADMINISTRACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO A-5.1.3.2 CONTROL EN BASE A LIMITES DE CONTROL / JUNTA CATORCENAL A-5.1.3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO A-5.1.3.4 DIAGNOSTICO Y CORRECCIÓN DE DESVIACIONES A-5.1.3.5 ARCHIVO DE INFORMACIÓN, SOPORTE ADMINISTRATIVO A-5.1.3.6 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 91 Ingeniería Industrial y A-5.2_CONTABILIDAD Actividades realizadas por los siguientes Puestos: Director General, Gerente Administrativo, Departamento de Equipo Administrativo. A-5.1.3.7 FUENTES Y MEJORAS ORGANIZACIONALES A-5.1.4 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL A-5.1.4.1 CANALES DE COMUNICACIÓN / ELIMINACIÓN DE BARRERAS A-5.1.4.2 RETROALIMENTACIÓN A-5.1.4.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL A-5.2.1 TENEDURÍA DE LIBROS A-5.2.1.1 FACTURACIÓN / LOG DE FACTURAS A-5.2.1.2 PAGO POR SERVICIOS A-5.2.1.3 ELABORACIÓN DE CHEQUES / PÓLIZAS A-5.2.1.4 PAGO POR HONORARIOS A-5.2.1.5 DEPÓSITOS-BANCARIOS A-5.2.1.6 CUENTAS-POR-COBRAR / COORDINACIÓN DE PAGOS A-5.2.1.7 PRESIÓN D PAGOS RETRASADOS CON COBRO A-5.2.1.8 CUENTAS POR PAGAR A-5.2.1.9 ESTADO DE CUENTA DE PROYECTOS DE CLIENTE A-5.2.2 ESTADOS FINANCIEROS A-5.2.2.1 BALANCE GENERAL A-5.2.2.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS A-5.2.2.3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A-5.2.2.4 AUDITORIAS FINANCIERAS A-5.2.2.5 ELABORACIÓN / MIRROR A-5.2.2.6 ANÁLISIS FINANCIEROS A-5.2.2.7 ESTADOS DE CUENTA A-5.2.2.8 CONTABILIDAD MENSUAL A-5.2.2.9 BALANCE MENSUAL A-5.2.2.10 REGISTROS CONTABLES A-5.2.3 ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES E INVENTARIO DE 92 Gerente Administrativo. OFICINA A-5.2.3.1 REQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A-5.2.3.2 PRESUPUESTO DE MATERIALES DE OFICINA A-5.2.3.3 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A-5.2.3.4 TALLERES Y SERVICIO DE AUTOMOTORES A-5.2.3.5 COMPRAS ESPECIALES (MUEBLES, COMPUS, ETC) A-5.2.3.6 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS / IMPRESORAS 93 A-5_ADMINISTRACION A-5.2_CONTABILIDAD Actividades realizadas por los siguientes Puestos: Director General y Gerente Administrativo. Clasificación de Proceso A-5.3_RECURSOS HUMANOS Encargado de Proceso SIN PROYECTO Código de Dep. Proceso Proceso A-5.2.4 CONTROL ADMINISTRATIVO A-5.2.4.1 PRESUPUESTO ANUAL A-5.2.4.2 PRESUPUESTO TRIMESTRAL A-5.2.4.3 INVENTARIOS A-5.2.4.4 PRESUPUESTO MENSUAL A-5.2.4.5 CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS NO FISCALES A-5.2.4.6 CONSOLIDACIÓN DE CAJA CHICA A-5.2.4.7 CONSOLIDACIÓN DE GASTOS A-5.2.5 IMPUESTOS A-5.2.5.1 CALCULO DE IMPUESTOS A-5.2.5.2 PAGO DE IMPUESTOS A-5.2.5.3 TRAMITO LOGIAS VARIAS (SAT, BANCARIAS, SERVICIOS, ETC.) A-5.2.5.4 ESTRATEGIA FISCAL A-5.3.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A-5.3.1.1 RECLUTAMIENTO A-5.3.1.2 INDUCCIÓN (ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE) A-5.3.1.3 CAPACITACIÓN (ENSEÑANZA) A-5.3.1.4 CAPACITACIÓN (APRENDIZAJE) A-5.3.1.5 LLENAR ACTIVITY DIARY A-5.3.1.6 COMER 94 A-5.4_ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA A-5.3.1.7 LLEGADA A-5.3.1.8 SALIDA A-5.3.1.9 ARRANQUE O CIERRE DE SISTEMA A-5.3.1.10 DESCANSO A-5.3.1.11 TIEMPO MUERTO A-5.3.2 ESTATUS DEL ROL A-5.3.2.1 ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL A-5.3.2.2 DESPIDOS / RENUNCIAS A-5.3.2.3 ADMINISTRACIÓN DE CÉLULAS DE TRABAJO A-5.3.2.4 PROGRAMA MABEC A-5.3.3 COMPENSACIONES A-5.3.3.1 HONORARIOS, SUELDOS Y COMISIONES A-5.3.3.2 BENEFICIOS Y SERVICIOS PARA COLABORADORES A-5.3.3.3 EVENTOS INTERNOS A-5.4.1 DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERNOS A-5.4.1.1 ESTUDIOS DE MERCADO DE SERV. INTERNOS A-5.4.1.2 PLAN DE MERCADOTECNIA DE SERV. INTERNOS A-5.4.1.3 DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERNOS A-5.4.1.4 FIJACIÓN DE PRECIOS A-5.4.1.5 ESTUDIOS DE MERCADOS DE PRODUCTO INMOBILIARIO A-5.4.2 PROMOCIÓN DE SERV. INTERNOS A-5.4.2.1 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN A-5.4.2.2 PROMOCIÓN Y VENTAS CORPORATIVAS A-5.4.2.3 ADMINISTRACIÓN DE PROMOCIÓN Y VENTAS A-5.4.2.4 PRESUPUESTOS DE MKT INTERNOS 95 A-5.5_MANUALS ACCESSORIES A-5.4.2.5 REUNIÓN DE MARKETING (JUNTAS) A-5.4.2.6 COORDINACIÓN DE REUNIONES DE VENTAS A-5.4.2.7 SEGUIMIENTOS DE CLIENTES A-5.4.2.8 REPORTE DE MARKETING A-5.4.2.9 PROSPECTACIÓN DE MERCADO A-5.4.2.10 COMIDA SIN CARGO ($) A-5.4.2.11 COMIDA CON CARGO ($) A-5.4.2.12 PROSPECTACIÓN-ÁRBOL DE RELACIONES A-5.4.2.13 1ER CONTACTO A-5.4.2.14 TELE MARKETING A-5.4.3 PUBLICIDAD DE SERV. INTERNOS A-5.4.3.1 PLAN DE PUBLICIDAD A-5.4.3.2 DISEÑO DE PUBLICIDAD A-5.4.3.3 PRODUCCIÓN DE MEDIOS PUBLICIT. A-5.5.1 IMÁGENES DE PROCEDIMIENTOS A-5.5.1.1 A-5.5.1.2 A-5.5.2 CUBIERTAS DE CARPETAS A-5.5.2.1 A-5.5.2.2 96 A-6_ENSAMBLADO Actividades realizadas por los siguientes puestos: Director General, Gerente Administrativo, Gerente Operativo, Coordinador de Realización y su respectivo departamento. Clasificación de proceso A-6.6_GERENCIA DE ENSAMBLADO Encargado de Proceso CON PROYECTO Código de Dep. proceso Proceso A-6.6.1 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE ENSAMBLADODE-ÍTEM A-6.6.1.1 PLANEACIÓN CELULAR B A-6.6.1.2 GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA A-6.6.1.3 PRESUPUESTO. TEL, FAX, e-MAIL, DE MANO DE O. Y/O MAT. A-6.6.1.4 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE ENSAMBLADO-DE-# ITEM A-6.6.1.5 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DE ENSAMBLADO-DEÍTEM A-6.6.1.6 CÁMARAS, SINDICATO Y IMSS A-6.6.1.7 SEGURIDAD (CASCOS, NORMAS) A-6.6.1.8 PRUEBA POR NORMA A-6.6.1.9 SUPERVISIÓN DE OBRA A-6.6.1.10 VISITA DE OBRA / RECORRIDO DE OBRA A-6.6.1.11 REUNIÓN INTERNA ESPECIFICA PARA ENSAMBLADO A-6.6.1.12 JUNTA PARA ENSAMBLADO-DE-# ITEM EN SITIO A-6.6.1.13 REPORTE DE PROGRESO A-6.6.1.14 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE OBRA A-6.6.1.15 ORDEN DE CAMBIO A-6.6.1.16 AAR (AFTER ACTION REVIEW) A-6.6.1.17 RECOPILACIÓN DE GARANTÍAS E INSTR. DE EQUIPO A-6.6.1.20 ENSAMBLADO 97 A-6.6.2 ALLOWANCES A-6.6.2.1 REGISTRO DE DESEMPEÑO DE # ITEM A-6.6.2.2 ESTIMACIONES A-6.6.2.3 CUANTIFICACIÓN DE AVANCE DE CONS. A-6.6.2.4 PAGO A PROVEEDORES / REALIZACIÓN DE PAGOS Y CHEQUES A-6.6.2.5 COBROS-DEPÓSITOS PARA COMPRAS A-6.6.2.6 FACTURACIÓN DE MATERIALES-SUBCONTRATOS A-6.6.2.7 CONSOLIDACIÓN DE # ITEM Y ORDENES DE COMPRA A-6.6.2.8 LLENADO Y MANTENIMIENTO DE BITÁCORA DE OBRA A-6.6.2.9 COMPRA DE MATERIAL / RECIBO DE MATERIAL DE OBRA A-6.6.2.10 CONSOLIDACIÓN DE CONTABILIDAD DE ENSAMBLADO DE PROYECTO A-6.6.3 CIERRE DE TRABAJOS DE ENSAMBLADO-DE-ÍTEM A-6.6.3.1 PRUEBAS DE SISTEMAS A-6.6.3.2 PUNCHLIST A-6.6.3.3 RETORNO DE FONDOS EN GARANTÍAS Y FIANZAS A-6.6.3.4 ENTREGA DE REPORTES FINALES DE ENSAMBLADO DE EDIFICIO A-6.6.3.5 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE TERMINACIÓN 98 A-7_ DISEÑO DE NEGOCIOS CON PROYECTO A-7.1_ANALISIS DE CONTEXTO Actividades realizadas por los siguientes Puestos: Director General, Gerente Administrativo, Gerente Comercial. Clasificación de proceso A- 7.2_TOMA DE DECISIONES Encargado de Proceso Código de Dep. proceso Proceso A-7.1.1 ANÁLISIS FINANCIERO DE PROYECTO A-7.1.1.1 ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL MERCADO A-7.1.1.2 MODELO FINANCIERO PRELIMINAR A-7.1.1.3 GENERACIÓN DE ESCENARIOS A-7.1.1.4 MODELO DE NEGOCIOS / CVP (PROPOSICIÓN DE VALOR PARA EL CLIENTE) A-7.1.1.10 ANÁLISIS DE FRANQUICIAS ALTERNATIVAS A-7.1.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD A-7.1.2.1 ESTUDIO DE PRODUCTO Y SU APLICABILIDAD (ANÁLISIS DE MKT) A-7.1.2.2 PRUEBAS DE CONCEPTO A-7.1.2.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INTERNA A-7.1.2.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE OBSTRUCCIONES A-7.1.3 ANÁLISIS DE CONTEXTO A-7.1.3.1 ESTUDIO DE MERCADO A-7.1.3.2 ANÁLISIS PRELIMINAR DEL SITIO A-7.1.3.3 ENCUESTA DE CAMPO A-7.2.1 PRELI MINARES DE ADQUISICIÓN A-7.2.1.1 ADQUISICIÓN PRELIMINAR DE SITIO A-7.2.1.2 PRUEBAS EXTERNAS A-7.2.1.3 SELECCIÓN DE ESCENARIO IDEAL A-7.2.1.4 PREVENTA INTERNA 99 A-7.3_ESCENARIOS DE REFERENCIAS A-7.2.2 ADQUISICIÓN A-7.2.2.1 ADQUISICIÓN DE FONDOS DE CAPITAL A-7.2.2.2 ADQUISICIÓN DE SITIO Y/O ESCRITURAS DE SOCIEDAD A-7.2.2.3 ESCRITURACIÓN DE SITIO Y REGISTRO PUBLICO A-7.3.1 PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS A-7.3.1.1 MASTER PLAN / PLAN ESTRATÉGICO A-7.3.1.2 PROYECCIONES DE REFERENCIAS A-7.3.1.3 ESCENARIOS DE REFERENCIA (A) A-7.3.1.4 ESCENARIOS DE REFERENCIA (B) A-7.3.1.5 ESCENARIOS DE REFERENCIA (C) A-7.5.1 RENOVACIÓN DE NEGOCIOS A-7.5.1.1 ANÁLISIS DE BITÁCORA DE OPERACIÓN A-7.5.1.2 DEMOLICIÓN FINAL A-7.5.1.3 PLANOS DE DEMOLICIÓN A-7.5.1.4 TRAMITE DE LICENCIA DE DEMOLICIÓN A-7.5.1.5 DEMOLICIÓN 100 15.3ANEXO 3 101 PROCEDIMIENTO Página: 102 de 7 Revisión: 00 DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE REQUISITOS ÍNDICE 1.- OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2.- RESPONSABILIDADES 3.- DESARROLLO 3.1.IDENTIFICACIÓN Y RECOPILACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 3.1.PEDIDOS VERBALES DE LOS CLIENTES 3.2.PEDIDOS BAJO COTIZACIÓN 3.2.1.Productos / Servicios bajo listas de precios 3.2.2.Productos / Servicios fuera de listas de precios 3.4.MODIFICACIONES A PEDIDOS. 3.5.DIAGRAMA DE FLUJO 4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA HISTORIAL DEL DOCUMENTO Fecha Revisión Descripción / Modificaciones 00 Instrucciones y responsables de la elaboración, emisión, revisión, aprobación, distribución, control y mantenimiento de documentos y registros que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad de HIPERGÉNESIS, S.C. 102 Elaborado: Revisado: Aprobado: Mayeli Trejo Martínez Martha Erendirá Ramos Alvarado Rubén Terán Atristain Firma Firma Firma 1.El presente Fecha de Aprobación OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN procedimiento se describe la forma de actuar de HYPERGÉNESIS, S.C. para determinar los requisitos relacionados con el servicio a nuestros clientes, que posteriormente se expresan en un presupuesto, que afecten a sus actividades incluidas en el Sistema de Gestión de la Calidad, así como la forma en la cual se tiene acceso a ellos. Igualmente permite revisar todos los requisitos relacionados con el servicio, incluidos los expresados por nuestros clientes previamente a que HYPERGÉNESIS, S.C. se comprometa a prestar servicio o suministrar producto alguno. Los requisitos de los clientes son determinados y revisados para todos los productos o servicios objeto del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y documentos de compromiso sobre los mismos: presupuestos, pedidos y sus modificaciones. 103 2.- DIRECTOR GENERAL GERENTE COMERCIAL GERENTE OPERATIVO RESPONSABILIDADES Ofrecen los servicios a los Clientes levantando un 2.4.1.1_WORK-ORDER Entregan el 2.4.1.1_WORK-ORDER (orden de trabajo) al PROMOTOR CRECE, quien a su vez le asigna un paquete de servicio para después entregarlo al GERENTE OPERATIVO. Distribuye y asigna la Orden de Trabajo al COORDINADOR DE ESPACIOS Y COORDINADOR DE COSTOS. Entrega BDC’s y/o el PBC al departamento de Administración para la realización del cálculo final. Realiza el cálculo del precio final al cliente. ADMINISTRACIÓN Entrega por escrito el monto y los entregables del los presupuestos al PROMOTOR CRECE. Redacta de manera presentable en un formato de presupuestos e imprime para la presentación del cliente PROMOTOR CRECE Antes de hacer la entrega al cliente se presenta al DIRECTOR GENERAL ´para la revisión final y la aprobación. 104 3.- DESARROLLO El Director General aprueba los BDC y/o PBS (incluidos descuentos) aplicables a los clientes de HYPERGÉNESIS, S.C. El control lo lleva a cabo el responsable de Calidad mediante al registro del B-1_BUDGETING_LOG 3.1.- Identificación y Recopilación de Requisitos Legales. El Director General es el responsable de que se lleve cabo la recopilación de los requisitos legales aplicables y vigentes al servicio de HYPERGÉNESIS, S.C. Para ello podrá servirse de las siguientes herramientas: Consulta leyes, reglamentos, boletines oficiales (nacionales, locales). Los sindicatos o asociaciones profesionales. Cámaras de comercio. Publicaciones periódicas o digitales específicas, jurídicas y otras... Todos estos requisitos aplicables quedan registrados en el contrato de prestación de servicios, que serán actualizados de manera continuada por parte del Responsable legal y supervisados por el Responsable de Calidad una vez revisado por parte de la Dirección General para proceder a su implementación, de manera que se conozcan en cada momento posibles cambios o modificaciones surgidos en la legislación que compete a HYPERGÉNESIS, S.C. 3.2.- Pedidos Verbales de los Clientes El proceso relacionado con el cliente, comienza con la solicitud del servicio o del producto por parte de éste. Esto se produce a través de los canales de comunicación que HYPERGÉNESIS, S.C. facilita a sus clientes, como teléfono, internet, o bien directamente tanto en las propias oficinas del cliente como en la de HYPERGÉNESIS, S.C., para mantener, proporcionar y facilitar información sobre el servicios ofrecidos por ésta. 105 El Director General o Gerente Comercial para atender al cliente por medio del Coordinador CRECE toma nota de los requisitos y acuerdos, donde hace uso de los formatos 2.4.1.1_FTM_WORK-ORDER y/o 1.10.3.4.1_FTM_PIDC.00, y/o 1.10.3.4.1_FTM_PID-C.01, y/o 1.10.3.4.1_FTM_PID-C.02, donde se plasma los requerimientos del cliente para hacérselos llegar al Gerente Operativo. En el caso de que sea necesario, el departamento de Marketing de HYPERGÉNESIS, S.C. se presente en el propio centro de trabajo del cliente para tomar los requisitos de éste, ayudándose del citado formato cuando no pueda ser utilizado alguno de los otros medios establecidos, el cual se entrega posteriormente al Director General, quien lo firma en señal de revisión y aceptación. 3.3.- Pedidos Bajo Presupuesto. Como consecuencia de las ofertas emitidas por HYPERGÉNESIS, S.C., así como de la acción del departamento de Marketing quienes recogen de sus clientes los requisitos, HYPERGÉNESIS, S.C. recibe de sus clientes solicitudes de presupuestos. Los presupuestos se hacen en un (formato libre) donde se detalla el servicio por medio de los paquetes establecidos por HYPERGÉNESIS, S.C., del servicio y/o producto a realizar, incluyendo todos los requisitos del mismo, son revisados y aprobados por el Director General y remitidos al cliente. 3.3.1.- Productos / Servicios bajo BDC y/o PBS Cuando la solicitud es emitida por los cliente el proceso para que se emita un presupuesto se realiza a través del Coordinador de Planeación y/o el Coordinador de Realización, emitiendo un BDC y/o PBS, posteriormente entregándolo al departamento de administración para realizar el cálculo del precio final, entrega por escrito el monto y los entregables del presupuesto al Promotor CRECE para emitir el mismo de manera presentable, asignándole un 106 número de presupuesto (1.10.3.3_BGT_VENTA_NOMBRE DEL PROYECTO), y se imprime para la presentación al cliente y se pasa a revisión por el Director General y/o Gerente Comercial para la entrega al cliente. 3.3.2.- Productos / Servicios fuera de BDC y/o PBS Cuando la solicitud de presupuesto incluye algún producto no incluido en BDC y/o PBS, el Director General y/o Gerente Comercial recogen los requisitos del cliente, para su elaboración y aprobación. Únicamente los presupuestos aprobados por el Director General y/o Gerente Comercial son las que pueden ser entregadas al Cliente. En caso de que el cliente rechace el presupuesto o no lo acepte en ese momento, se archiva en la Carpeta de reporte de MARKETING. Cuando el presupuesto es aceptado por el cliente y recibida en HYPERGÉNESIS, S.C. el presupuesto es firmada por el cliente, en señal de aceptación, el presupuesto aceptado constituye el registro de los resultados de la revisión del pedido. Y se guardan en la carpeta de cuentas por pagar. Cuando HYPERGÉNESIS, S.C. recibe un pedido del cliente, soportado en un presupuesto, el departamento de Marketing revisa el pedido y su concordancia con el presupuesto emitido, aceptando el pedido, fechando y firmando sobre el mismo como registro de los resultados de revisión del pedido. 3.4.- Modificaciones Las modificaciones a un pedido recogido en WORK ORDER, conllevan a la elaboración de un nuevo WORK ORDER manteniendo el anterior identificando el obsoleto con la fecha de la última reunión o revisión por parte del cliente. Toda modificación a los requisitos expresados en un presupuesto conlleva la emisión de un nuevo presupuesto con un nuevo número. El primer 107 presupuesto no es anulado, puesto que el cliente puede ser que desee disponer de varias alternativas y finalmente podría ser seleccionada. Todas las cotizaciones llevan un número de identificación a través del cual se conoce el presupuesto y requisitos aceptados por el cliente. Todas las modificaciones que se realicen a cualquier pedido son registradas, revisadas y aprobadas. Por otra parte, la modificación de los requisitos es comunicada a todos los niveles implicados de HYPERGÉNESIS, S.C.. 108 3.6.- Diagrama de Flujo La forma de llevar a cabo la preparación y redacción de las cotizaciones se detalla en el siguiente diagrama de flujo: PETICIÓN DE SERVICIO O PRODUCTO POR PARTE DEL CLIENTE Pedido TOMA DE DATOS SI NO ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO REVISIÓN Presupuesto REVISIÓN REVISIÓN DEL PRESUPUESTO SI MODIFICACIÓN R-72 /1 NO PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO AL CLIENTE NO ACEPTACIÓN Carpeta de Presupuestos Pendientes SI REVISIÓN DE REQUISITOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO O REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 109 NO 4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a continuación: Manual de calidad 2.5_CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REGISTROS 2.4.1.1_FTM_WORK-ORDER,1.10.3.4.1_FTM_PID-C.00, 1.10.3.4.1_FTM_PID-C.01, 1.10.3.4.1_FTM_PID-C.02 Cotizaciones 1.10.3.3_BGT_VENTA_PROYECTO_NOMBRE PROYECTO 2.4.1.1_FMT_RECEIPT 110 DEL